A.若參與舞弊的人員采取更正措施,可以銷毀舞弊調(diào)查的工作底稿
B.將工作底稿交給相關(guān)的司法部門
C.對(duì)舞弊人員提起訴訟
D.將最終審計(jì)報(bào)告的初稿提交公司法律顧問
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.將目前的環(huán)境與相關(guān)法律規(guī)定進(jìn)行比照
B.對(duì)新的事項(xiàng)開展調(diào)查
C.對(duì)金融交易的正確性進(jìn)行評(píng)估
D.對(duì)新ERP系統(tǒng)的測(cè)試系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)價(jià)
A.對(duì)可能發(fā)生舞弊行為的領(lǐng)域進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測(cè)試
B.與銷售經(jīng)理進(jìn)行面談,核實(shí)銷售的變動(dòng)情況
C.對(duì)存貨實(shí)施突擊性盤點(diǎn),調(diào)查存貨的縮減情況
D.通過倉庫保管人員了解存貨的管理模式
A.抽樣風(fēng)險(xiǎn)。
B.非抽樣風(fēng)險(xiǎn)。
C.置信水平。
D.精確度。
A.總體的賬面價(jià)值
B.抽樣間距
C.預(yù)期發(fā)生概率
D.總體標(biāo)準(zhǔn)偏差
A.1.03
B.-0.02
C.-0.89
D.0.75
最新試題
下列哪項(xiàng)關(guān)于調(diào)查懷疑的欺詐過程中,與個(gè)人面談的描述是正確的?()
以下哪一項(xiàng)抽樣計(jì)劃一旦發(fā)現(xiàn)第一個(gè)錯(cuò)誤就不要求進(jìn)行額外的抽樣?()
設(shè)定微型計(jì)算機(jī)軟件程序的密碼是為了防止()。
當(dāng)審計(jì)師評(píng)估公司的總體控制系統(tǒng)時(shí),以下()項(xiàng)是最有效率的信息來源。
在變量抽樣中,如果在特定置信水平下統(tǒng)計(jì)樣本的金額精確度范圍大于預(yù)期的精確度范圍,這表明()。
當(dāng)代計(jì)算機(jī)技術(shù)使得“無紙化審計(jì)”成為可能。舉例來說,在審計(jì)由計(jì)算機(jī)處理的顧客應(yīng)收賬款余額時(shí),一名審計(jì)師可以使用微機(jī)來直接訪問應(yīng)收賬款文件,并把挑選出來的顧客記錄復(fù)制到微機(jī)中以供審計(jì)分析。以下()項(xiàng)是此類應(yīng)收賬款余額“無紙化審計(jì)”的優(yōu)點(diǎn)。
監(jiān)盤是審計(jì)人員確定相關(guān)資產(chǎn)存在和狀況的一項(xiàng)重要的審計(jì)程序。
審計(jì)報(bào)告中應(yīng)該包括審計(jì)建議,這是為了:()
銀行出納有可能利用經(jīng)過授權(quán)的出納終端,通過將資金轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出客戶賬戶,來核銷其個(gè)人經(jīng)常賬戶的透支。發(fā)現(xiàn)出納未經(jīng)授權(quán)行為的控制是()。
有些組織外包內(nèi)部審計(jì)職能。大型組織的管理層應(yīng)該認(rèn)識(shí)到外部審計(jì)師較之內(nèi)部審計(jì)師有優(yōu)勢(shì),這是由于:()