單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)師提供了下列關(guān)于X分公司的上月業(yè)績的一份陳述:“因?yàn)樵牧霞坠?yīng)短缺,X分公司的利潤下降了25%”。從該審計(jì)師的陳述中,可以得出的結(jié)論是:()

A.X分公司產(chǎn)品銷售下降了25%或者更多。
B.X分公司經(jīng)常將其生產(chǎn)的產(chǎn)品全部銷售出去。
C.X分公司能夠銷售的產(chǎn)品量要多于其生產(chǎn)的產(chǎn)品量。
D.以上三個(gè)均是無法得出的結(jié)論。


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1.單項(xiàng)選擇題通過審計(jì)采購業(yè)務(wù),內(nèi)部審計(jì)師張某發(fā)現(xiàn)使用的程序不符合既定的公司程序。但是,審計(jì)測試揭示出該程序在沒有明顯地降低控制效能的情況下,促進(jìn)了效率的提高和采購時(shí)間的縮短。對(duì)于這種情況,內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)采取的行動(dòng)是?()

A.編制新的程序流程圖,并向高級(jí)管理層報(bào)告。
B.報(bào)告這種變動(dòng),并建議將程序中存在的變動(dòng)記錄下來。
C.將此未經(jīng)驗(yàn)證的程序作為運(yùn)營缺陷加以報(bào)告。
D.在業(yè)務(wù)委托人驗(yàn)證新的程序以后,推遲本審計(jì)業(yè)務(wù)的完成時(shí)間。

2.單項(xiàng)選擇題某公司對(duì)其銷售代表的移動(dòng)電話費(fèi)實(shí)施完全補(bǔ)償?shù)恼?。移?dòng)電話費(fèi)在各個(gè)銷售代表之間、月份之間變化很大,使預(yù)算和預(yù)測過程復(fù)雜化。管理層要求內(nèi)部審計(jì)師制定一種控制該成本的方法。以下最適合被包括在該咨詢業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)的是哪一項(xiàng)?()

A.將各個(gè)銷售代表的花費(fèi)之城折現(xiàn)圖與過去年度進(jìn)行比較。
B.設(shè)計(jì)程序?qū)ζ浠ㄙM(fèi)、工作量和業(yè)績進(jìn)行測評(píng)。
C.與其他移動(dòng)電話用戶進(jìn)行的基準(zhǔn)比較。
D.對(duì)采購和應(yīng)付業(yè)務(wù)進(jìn)行的業(yè)務(wù)流程檢查。

3.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師正計(jì)劃用3年的時(shí)間對(duì)某大型的國際汽車租賃代理處的全部分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。管理層特別關(guān)注會(huì)計(jì)部門、汽車租賃部門以及存貨部門的標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營情況。以下哪類工作方案最適合這個(gè)項(xiàng)目?()

A.內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)制定和測試的一個(gè)形式化的方案
B.在對(duì)每個(gè)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行初步調(diào)查后由負(fù)責(zé)的內(nèi)部審計(jì)師制定的單個(gè)的方案
C.分支機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)營程序的調(diào)查問卷
D.以行業(yè)制定的業(yè)務(wù)指南。

4.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)是業(yè)務(wù)工作方案的其中一個(gè)步驟?()

A.業(yè)務(wù)將在六周內(nèi)開始,并包括對(duì)遵守法律、規(guī)章與合同的合規(guī)性測試
B.確定制造業(yè)經(jīng)營是否有效果和有效率
C.在審計(jì)過程中內(nèi)部審計(jì)師不可以向非管理型經(jīng)營人員披露審計(jì)發(fā)現(xiàn)
D.觀察廢品檢驗(yàn)的方法

5.單項(xiàng)選擇題在使用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序去制定審計(jì)日程安排表時(shí),應(yīng)最優(yōu)先考慮的是下面哪一項(xiàng)?()

A.信息技術(shù)部門正在測試一個(gè)新的應(yīng)收賬款系統(tǒng)。
B.現(xiàn)有的應(yīng)付賬款系統(tǒng)已超過一年未進(jìn)行審計(jì)。
C.管理當(dāng)局已要求對(duì)可能重復(fù)計(jì)算的應(yīng)收賬款進(jìn)行調(diào)查。
D.外部審計(jì)師已要求為他們將要進(jìn)行的年度審計(jì)提供協(xié)助。

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關(guān)于增加強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的情形表述正確的是()

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注冊(cè)會(huì)計(jì)師做出是否實(shí)施函證程序是只需考慮:評(píng)估程序重大報(bào)錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)

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當(dāng)代計(jì)算機(jī)技術(shù)使得“無紙化審計(jì)”成為可能。舉例來說,在審計(jì)由計(jì)算機(jī)處理的顧客應(yīng)收賬款余額時(shí),一名審計(jì)師可以使用微機(jī)來直接訪問應(yīng)收賬款文件,并把挑選出來的顧客記錄復(fù)制到微機(jī)中以供審計(jì)分析。以下()項(xiàng)是此類應(yīng)收賬款余額“無紙化審計(jì)”的優(yōu)點(diǎn)。

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