A.在行式自助設(shè)備,掛靠營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)主管每月至少跟班加鈔、取鈔核查一次。
B.離行式自助設(shè)備,掛靠營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)主管或自助設(shè)備主管部門(mén)負(fù)責(zé)人每周至少跟車(chē)加鈔、取鈔核查一次。
C.離行式自助設(shè)備,掛靠營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)主管或自助設(shè)備主管部門(mén)負(fù)責(zé)人每月至少通過(guò)監(jiān)控錄像抽查加、取鈔情況一次。
D.在行式自助設(shè)備,掛靠營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)主管每季至少跟車(chē)加鈔、取鈔核查一次。
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A.自助設(shè)備加鈔前,應(yīng)在ABIS系統(tǒng)進(jìn)行資金調(diào)撥。
B.資金調(diào)撥時(shí)必須由會(huì)計(jì)主管進(jìn)行授權(quán)。
C.會(huì)計(jì)主管授權(quán)后,要從柜員的現(xiàn)金箱中調(diào)出所需現(xiàn)金到自助設(shè)備
D.完成調(diào)撥后柜員才能領(lǐng)取現(xiàn)金實(shí)物進(jìn)行加鈔工作。
A.加鈔、取鈔由兩名鈔箱管理員雙人進(jìn)行。
B.對(duì)同一臺(tái)自助設(shè)備,不能一直由相同的兩名鈔箱管理員加鈔、取鈔,應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行輪換。
C.掛靠營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)或自助設(shè)備主管部門(mén)必須建立鈔箱鑰匙及密碼交接登記簿。
D.人員輪換時(shí),輪換雙方必須嚴(yán)密鈔箱鑰匙及密碼的交接手續(xù),并在交接登記簿上登記。
A.集中管理
B.由掛靠營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)管理
C.由附近任一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)管理
D.分散管理
A.在營(yíng)業(yè)柜臺(tái)以外進(jìn)行加鈔、取鈔,原則上在營(yíng)業(yè)前或營(yíng)業(yè)終了后封閉進(jìn)行。
B.在營(yíng)業(yè)柜臺(tái)以外進(jìn)行加鈔、取鈔,特殊情況需在營(yíng)業(yè)中加鈔、取鈔時(shí),有獨(dú)立密閉空間的,可在監(jiān)控下雙人持防衛(wèi)器械會(huì)同進(jìn)行柜臺(tái)外加鈔、取鈔。
C.在營(yíng)業(yè)柜臺(tái)以?xún)?nèi)進(jìn)行加鈔、取鈔,可以根據(jù)需要進(jìn)行加鈔、取鈔。
D.在營(yíng)業(yè)柜臺(tái)以外進(jìn)行加鈔、取鈔,特殊情況需在營(yíng)業(yè)中加鈔、取鈔時(shí),沒(méi)有獨(dú)立密閉空間的,需臨時(shí)劃定一定的警戒范圍,并持必備的防衛(wèi)器械進(jìn)行。
A.關(guān)機(jī)停機(jī)
B.立即報(bào)告支行,原地等待上級(jí)行人員
C.取證完畢后,要及時(shí)進(jìn)行清機(jī),清點(diǎn)現(xiàn)金,核對(duì)賬款,確認(rèn)是否造成損失
D.派人指導(dǎo)客戶(hù)使用自助設(shè)備
最新試題
對(duì)于偽造變?cè)炀用裆矸葑C、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等開(kāi)戶(hù)證明文件騙取開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶(hù)的,銀行應(yīng)按照《中國(guó)人民銀行關(guān)于規(guī)范人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理有關(guān)問(wèn)題的通知》的規(guī)定,采取相關(guān)措施配合人民銀行對(duì)相關(guān)單位及個(gè)人進(jìn)行處理。
柜員號(hào)管理實(shí)行“一號(hào)一人”,柜員號(hào)可以隨時(shí)變更。
存款人有長(zhǎng)期不動(dòng)戶(hù)的,銀行可以為其辦理其他銀行結(jié)算賬戶(hù)的開(kāi)立和變更。
各分行運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)(或承擔(dān)會(huì)計(jì)檔案管理工作的業(yè)務(wù)部門(mén),以下同)負(fù)責(zé)確定本行自行開(kāi)發(fā)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)新產(chǎn)生的會(huì)計(jì)檔案類(lèi)別及保管期限。
ABIS行部簽到隨日間柜員首次授權(quán)成功實(shí)現(xiàn)。
中午休息前,柜員無(wú)須檢查現(xiàn)金實(shí)物與ABIS中柜員現(xiàn)金箱余額是否相符。
主管在進(jìn)行授權(quán)操作時(shí),必須對(duì)以下要素進(jìn)行認(rèn)真審查()。
對(duì)于單位負(fù)責(zé)人或有關(guān)業(yè)務(wù)主管人員授意、指使、強(qiáng)令違反規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)的,柜員應(yīng)聽(tīng)從并執(zhí)行。
系統(tǒng)自動(dòng)核驗(yàn)未通過(guò)的,驗(yàn)印操作員可通過(guò)電子驗(yàn)印系統(tǒng)采取折角比對(duì)或手工方式等多種人工輔助方式進(jìn)行核驗(yàn)。實(shí)物憑證通過(guò)人工輔助方式核驗(yàn)的,需換人復(fù)核,并在實(shí)物憑證上雙人簽章。
只開(kāi)放生產(chǎn)系統(tǒng)查詢(xún)或管理功能的人員(如運(yùn)營(yíng)主管等),不納入柜員管理范疇。