多項(xiàng)選擇題申請(qǐng)人書面申請(qǐng)行政復(fù)議的,應(yīng)當(dāng)遞交行政復(fù)議申請(qǐng)書,行政復(fù)議申請(qǐng)書包括下列內(nèi)容()。

A、申請(qǐng)人基本情況
B、被申請(qǐng)人的名稱、地址
C、具體的行政復(fù)議請(qǐng)求
D、提出復(fù)議申請(qǐng)的日期


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1.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)是通過系統(tǒng)化和規(guī)范化的方法,審查評(píng)價(jià)并改善銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)()

A、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
B、風(fēng)險(xiǎn)狀況
C、內(nèi)部控制
D、公司治理效果

2.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行內(nèi)部控制的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制包括以下內(nèi)容()

A、董事會(huì)、高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)對(duì)內(nèi)部控制的有效性負(fù)責(zé),并對(duì)內(nèi)部控制失效造成的重大損失承擔(dān)責(zé)任。
B、內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)未執(zhí)行審計(jì)方案、程序和方法導(dǎo)致重大問題未能被發(fā)現(xiàn),對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)隱瞞不報(bào)或者未如實(shí)反映,審計(jì)結(jié)論與事實(shí)嚴(yán)重不符,對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題查處整改工作跟蹤不力等行為,承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
C、業(yè)務(wù)部門和分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)糾正內(nèi)部控制存在的問題,并對(duì)出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
D、高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)對(duì)違反內(nèi)部控制的人員,依據(jù)法律規(guī)定、內(nèi)部管理制度追究責(zé)任和予以處分,并承擔(dān)處理不力的責(zé)任。