A.控制環(huán)境和控制活動
B.風險評估
C.控制活動
D.信息與溝通
E.對控制的監(jiān)督
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A.嚴格執(zhí)行審計紀律
B.堅持文明審計,保持良好的職業(yè)形象
C.客觀公正地作出審計結(jié)論,尊重并維護被審計單位的合法權(quán)益
D.與被審計單位溝通并聽取其意見
A.正直坦誠
B.嚴格依法
C.勤勉盡責
D.客觀公正
E.兢兢業(yè)業(yè)
F.保守秘密
A.符合法定的職責和權(quán)限
B.建立適當?shù)膶徲嬞|(zhì)量控制制度
C.有職業(yè)勝任能力的審計人員
D.保持應(yīng)有的審計獨立性
E.必需的經(jīng)費和其他工作條件
A.遵守國家審計準則,保持審計獨立性
B.按照分工完成審計任務(wù),獲取審計證據(jù)
C.如實記錄實施的審計工作并報告工作結(jié)果
D.審核審計工作底稿和審計證據(jù)
最新試題
以下關(guān)于關(guān)聯(lián)方披露,說法不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>
下列有關(guān)外部調(diào)查的表述中,正確的是()。
下列各項中,導致注冊會計師將其認定為固有風險的情形有()。
被審計單位在銷售商品時規(guī)定了一個月的試用期,在試用期結(jié)束前客戶可以選擇退貨,如未退貨視同其同意購買商品。審計人員發(fā)現(xiàn)被審計單位存在發(fā)出商品時確認銷售收入的情況,審計人員認為其影響的財務(wù)報表認定是()。
當銀行存款的應(yīng)收利息收入遠大于實際利息收入時,審計人員合理懷疑存在問題的是()。
審計人員對被審計單位大宗物資采購業(yè)務(wù)進行審計時發(fā)現(xiàn)如下情況,其中屬于內(nèi)部控制缺陷的是()
以下針對關(guān)聯(lián)方審計目標,說法不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>
審計人員在審查存貨跌價準備計提合理性時,應(yīng)重點關(guān)注的有()。
下列關(guān)于外埠存款審查的表述中,正確的有()。
審計人員擬選擇下列各項作為審計標準,錯誤的是()。