A.具體審計(jì)目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)
B.審計(jì)措施是否有效執(zhí)行
C.得出的審計(jì)結(jié)論及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)是否適當(dāng)
D.審計(jì)證據(jù)是否適當(dāng)、充分
E.事實(shí)是否清楚
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A.實(shí)施審計(jì)的主要步驟和方法
B.取得的審計(jì)證據(jù)的名稱和來(lái)源
C.審計(jì)認(rèn)定的事實(shí)摘要
D.得出的審計(jì)結(jié)論及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
A.適當(dāng)性
B.相關(guān)性
C.充分性
D.可靠性
A.目標(biāo)
B.標(biāo)準(zhǔn)
C.事實(shí)
D.影響
E.原因
A.審計(jì)工作底稿
B.審計(jì)簽證單
C.調(diào)查了解記錄
D.重要管理事項(xiàng)記錄
A.觀察
B.詢問(wèn)
C.重新計(jì)算
D.盤點(diǎn)
E.分析
最新試題
審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)重大違法行為的線索,可以采取的措施有()。
在合并財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中,需要關(guān)注的內(nèi)部抵銷分錄涉及的業(yè)務(wù)有()。
下列有關(guān)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制方法的表述中,正確的有()。
下列關(guān)于外埠存款審查的表述中,正確的有()。
在電子數(shù)據(jù)審計(jì)過(guò)程中,審計(jì)人員將憑證表中的記賬方向字段的值從數(shù)值0/1、拼音J/D ,統(tǒng)一為漢字借/貸,該項(xiàng)操作是()。
以下程序中,不能用于判斷存貨總體合理性的有()。
以下銷售交易中的職責(zé)分離,做法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
為證實(shí)庫(kù)存現(xiàn)金相關(guān)內(nèi)部控制的有效性,審計(jì)人員可以實(shí)施的審計(jì)程序是()。
以下針對(duì)關(guān)聯(lián)方審計(jì)目標(biāo),說(shuō)法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
下列有關(guān)審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)報(bào)告內(nèi)容的表述中,錯(cuò)誤的是()。