單項選擇題《內部控制審計報告》中的重大缺陷是指()。

A.導致無法表示意見的事項
B.審計范圍受到限制的具體情況
C.一個或多個控制缺陷的組合,可能導致企業(yè)嚴重偏離控制目標
D.導致注冊會計師無法實施必要審計程序的證據(jù)


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1.單項選擇題項目質量控制復核人員應當客觀地評價項目組作出的重大判斷以及在編制內部控制審計報告時得出的結論。評價工作應當涉及的內容不包括()。

A.項目組就具體業(yè)務對會計師事務所公開性作出的評價
B.與項目合伙人討論重大事項
C.復核擬出具的內部控制審計報告
D.復核選取的與項目組作出的重大判斷和得出的結論相關的審計工作底稿

2.單項選擇題企業(yè)對產品的出庫會規(guī)定必須履行一系列的程序,程序不完備,產品就不可以出庫”指的是()。

A.賬簿控制活動
B.實物控制活動
C.程序控制活動
D.牽制控制活動

4.單項選擇題下列各項對大部分企業(yè)內部控制制度執(zhí)行現(xiàn)狀的說法中不正確的是()。

A.未能建成條、網結合的內控體系
B.制定的內部控制制度不具有務實性
C.缺乏持之以恒的投入
D.內部控制制度的務實性較強