A.及時有效性
B.真實準確性
C.遵守保密規(guī)定
D.可理解性
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A.建立日常信息核對制度
B.健全財務報告各環(huán)節(jié)授權審批制度
C.充分利用會計信息技術
D.規(guī)范企業(yè)財務報告控制流程
A.有效利用IT技術手段,對硬件配置調(diào)整、軟件參數(shù)修改嚴加控制
B.委托專業(yè)機構(gòu)進行系統(tǒng)運行與維護管理的,應當嚴格審查其資質(zhì)條件
C.企業(yè)應當建立信息系統(tǒng)相關資產(chǎn)的管理制度,保證電子設備的安全
D.按照國家相關法律法規(guī)以及信息安全技術標準,制定信息系統(tǒng)安全實施細則
A.企業(yè)沒有建立嚴格的執(zhí)行程序
B.企業(yè)沒有建立嚴格的審批程序
C.企業(yè)沒有建立嚴格的測試程序
D.企業(yè)沒有建立嚴格的變更申請程序
A.風險應對
B.風險分析
C.事項識別
D.目標設定
A.實施內(nèi)部控制有助于提升企業(yè)管理水平
B.實施內(nèi)部控制有助于提高企業(yè)的風險防御能力
C.實施內(nèi)部控制有助于為企業(yè)增加利潤
D.實施內(nèi)部控制有助于維護社會公眾利益
最新試題
下列控制要素中起基礎作用的是()
內(nèi)部控制制度僅能用來防控風險。
《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》規(guī)定的五個原則分別是什么?
什么是運營分析控制?運營分析的流程一般包括哪幾個階段?
什么是信息系統(tǒng)內(nèi)部控制?其價值主要體現(xiàn)在哪些方面?
信息系統(tǒng)內(nèi)部控制應至少關注哪些風險?
企業(yè)對于重大的業(yè)務和事項,應當實行“一支筆"審批制度。
系統(tǒng)變更的關鍵風險有()
管理報告內(nèi)部控制應至少關注哪些風險?
風險識別的流程是什么?