多項(xiàng)選擇題對被審計(jì)單位已發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)是否均已登記入賬進(jìn)行審查,常用的內(nèi)部控制測試程序有()。

A.審查出庫憑證連續(xù)編號(hào)的完整性
B.審查寄出的對賬單是否完整
C.審查銷售發(fā)票連續(xù)編號(hào)的完整性
D.抽查賒銷業(yè)務(wù)是否經(jīng)過適當(dāng)?shù)氖跈?quán)審批
E.審查發(fā)運(yùn)憑證連續(xù)編號(hào)的完整性


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1.多項(xiàng)選擇題下列銷售與收款循環(huán)內(nèi)部控制中存在缺陷的有()。

A.信用部門負(fù)責(zé)調(diào)查信用,經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)是否賒銷及信用額度
B.銷貨單、銷售發(fā)票、發(fā)運(yùn)憑證等一式數(shù)聯(lián),預(yù)先連續(xù)編號(hào)
C.一般只與業(yè)務(wù)發(fā)生頻繁的少數(shù)客戶對賬
D.記錄應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)批準(zhǔn)并轉(zhuǎn)銷壞賬
E.因人員有限,應(yīng)收款項(xiàng)賬簿記錄人員與出納員由一人擔(dān)任

2.多項(xiàng)選擇題如果審計(jì)人員懷疑被審計(jì)單位虛增營業(yè)收入,以下審計(jì)程序中有效的有()。

A.實(shí)施監(jiān)督盤點(diǎn)
B.對年末購銷業(yè)務(wù)進(jìn)行截止期測試
C.復(fù)核壞賬準(zhǔn)備計(jì)提合理性
D.分析營業(yè)收入變動(dòng),檢查異常月份的營業(yè)收入和毛利
E.編制每月存貨清單,檢查存貨異常變動(dòng)

3.多項(xiàng)選擇題對預(yù)收賬款審查的程序包括()。

A.檢查原始憑證,判斷預(yù)收賬款真實(shí)性
B.函證債權(quán)人
C.取得或編制預(yù)收賬款明細(xì)表
D.檢查長期掛賬的預(yù)收賬款
E.審查預(yù)收賬款的管理

4.多項(xiàng)選擇題應(yīng)收票據(jù)審查要點(diǎn)包括()。

A.取得或編制應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表
B.清點(diǎn)庫存應(yīng)收票據(jù)
C.函證應(yīng)收賬款
D.審查應(yīng)收票據(jù)的發(fā)生和收回
E.審查貼現(xiàn)應(yīng)收票據(jù)

5.多項(xiàng)選擇題采取函證方法審查某企業(yè)應(yīng)收賬款,對其中公司所欠20萬元賬款進(jìn)行函證,若收到對方函證稱所購貨物從未收到,審計(jì)應(yīng)采取的措施是()。

A.認(rèn)定為虛假交易
B.審查發(fā)貨文件查明貨物是否確已發(fā)出
C.查明貨物確已運(yùn)出時(shí),應(yīng)將發(fā)運(yùn)文件復(fù)印并交顧客證實(shí)
D.查明尚未發(fā)貨時(shí),則要求被審計(jì)單位調(diào)整會(huì)計(jì)記錄
E.不必再予以核實(shí)

最新試題

現(xiàn)金流量表編制的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)有別于資產(chǎn)負(fù)債表的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

對外提供合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),下列有關(guān)關(guān)聯(lián)方披露的提法中,正確的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

對財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制測評時(shí),下列屬于審計(jì)人員應(yīng)執(zhí)行的測評程序是()

題型:單項(xiàng)選擇題

審計(jì)人員進(jìn)行分析,對被審計(jì)單位不同事業(yè)部的利潤進(jìn)行趨勢分析,發(fā)現(xiàn)s事業(yè)部的利潤增長較大。經(jīng)初步測試,了解到該事業(yè)部管理模式和生產(chǎn)規(guī)模都沒有變化,根據(jù)以上情況,利潤增長最有可能源自()

題型:單項(xiàng)選擇題

審計(jì)人員應(yīng)關(guān)注的財(cái)務(wù)報(bào)表舞弊關(guān)鍵信號(hào)包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

檢查編制利潤表遵循會(huì)計(jì)原則的情況時(shí)主要側(cè)重()

題型:多項(xiàng)選擇題

審查資產(chǎn)負(fù)債表編制的正確性和編制方法的合規(guī)性主要采用()

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)人員擬審在被審計(jì)單位管理費(fèi)用合理性,對費(fèi)用的相關(guān)記錄檢查后,發(fā)現(xiàn)明細(xì)賬與總賬相符,而且管理費(fèi)用比例與上年相近。以下審計(jì)程序效果最差的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表應(yīng)該反映的事項(xiàng)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)人員為了核實(shí)被審計(jì)單位列示于資產(chǎn)負(fù)債表上的固定資產(chǎn)價(jià)值的真實(shí)性和正確性,常要審查的內(nèi)容包括()

題型:多項(xiàng)選擇題