多項(xiàng)選擇題審查預(yù)付賬款的程序主要包括()。

A.復(fù)核預(yù)付賬款明細(xì)表
B.函證重要預(yù)付賬款項(xiàng)目
C.分析預(yù)付賬款余額
D.盤(pán)點(diǎn)相關(guān)購(gòu)進(jìn)材料
E.審查長(zhǎng)期掛賬項(xiàng)目


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1.多項(xiàng)選擇題審查固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)時(shí),發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位調(diào)增了一臺(tái)設(shè)備的入賬價(jià)值,審計(jì)人員對(duì)此的合理解釋是()。

A.該設(shè)備已提足折l日但仍在使用
B.同類設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格上升
C.該設(shè)備增加了改良裝置
D.該設(shè)備原暫估價(jià)值偏低,現(xiàn)按實(shí)際價(jià)值調(diào)整
E.該設(shè)備原入賬價(jià)值由于某種差錯(cuò)而被少計(jì)

2.多項(xiàng)選擇題采購(gòu)與付款循環(huán)內(nèi)部控制有缺陷,又缺少應(yīng)付賬款對(duì)賬單可供審核時(shí),應(yīng)予以函證的賬戶包括()。

A.金額大的
B.欠賬時(shí)間長(zhǎng)的
C.核對(duì)時(shí)發(fā)現(xiàn)賬證不符的
D.往來(lái)頻繁的
E.金額不大的

3.多項(xiàng)選擇題審計(jì)人員選擇重要預(yù)付賬款項(xiàng)目進(jìn)行函證,并依據(jù)函證結(jié)果作出相應(yīng)處理,包括()。

A.對(duì)回函金額不符的,進(jìn)一步抽查會(huì)計(jì)憑證
B.對(duì)回函的金額不符的,進(jìn)一步查明原因
C.沒(méi)有回函的,進(jìn)行第二次函證
D.沒(méi)有回函的,采用其他可替代的審計(jì)程序
E.對(duì)因函金額相符的,可以認(rèn)定賬實(shí)相符

4.多項(xiàng)選擇題抽查應(yīng)付賬款明細(xì)賬的樣本盤(pán)取決于()。

A.應(yīng)付賬款的重要性
B.未清償賬戶數(shù)量
C.內(nèi)部控制健全性
D.材料庫(kù)存量
E.以前年度審計(jì)結(jié)果

5.多項(xiàng)選擇題以下審計(jì)程序中,屬于應(yīng)付票據(jù)實(shí)質(zhì)性審查的程序有()。

A.詳細(xì)檢查大額應(yīng)付票據(jù)
B.編制或取得應(yīng)付票據(jù)明細(xì)表,并于備查簿核對(duì)
C.了解應(yīng)付票據(jù)總賬與明細(xì)賬核對(duì)情況
D.函證應(yīng)付票據(jù)
E.復(fù)算帶息票據(jù)

最新試題

現(xiàn)金流量表的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)中除與資產(chǎn)負(fù)債表相同者外,還有()

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如果被審計(jì)單位損益表中有凈利潤(rùn),但經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量卻是負(fù)值,為了查找應(yīng)收賬款和存貨存在錯(cuò)誤的可能性,審計(jì)人員應(yīng)采用的方法是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審查某單位決算日銀行存款余額調(diào)節(jié)表,銀行對(duì)賬單與銀行存款日記賬余額有300萬(wàn)元差額,其原因可能有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)人員為了核實(shí)被審計(jì)單位列示于資產(chǎn)負(fù)債表上的固定資產(chǎn)價(jià)值的真實(shí)性和正確性,常要審查的內(nèi)容包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

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題型:多項(xiàng)選擇題

審查利潤(rùn)表所列指標(biāo)的可信性時(shí)所涉及的指標(biāo)是()

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題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)人員擬審在被審計(jì)單位管理費(fèi)用合理性,對(duì)費(fèi)用的相關(guān)記錄檢查后,發(fā)現(xiàn)明細(xì)賬與總賬相符,而且管理費(fèi)用比例與上年相近。以下審計(jì)程序效果最差的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

現(xiàn)金流量表編制的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)有別于資產(chǎn)負(fù)債表的是()

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題型:多項(xiàng)選擇題