單項(xiàng)選擇題以下業(yè)務(wù)分工易導(dǎo)致內(nèi)部控制失效的是()。

A.貨幣資金收付與記錄崗位分離
B.業(yè)務(wù)處理與內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立
C.款項(xiàng)結(jié)算與審核分離
D.支票、印章由一人保管,但要與記錄分離


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2.單項(xiàng)選擇題審查銀行存款余額時(shí),銀行存款余額調(diào)節(jié)表可出審計(jì)人員自行編制或向被審計(jì)單位索取,究競選用哪種方式取決于()。

A.審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力
B.被審計(jì)單位的會計(jì)人員的素質(zhì)
C.被審計(jì)單位內(nèi)部控制的健全程度
D.審計(jì)人員是否遵守審計(jì)準(zhǔn)則

4.單項(xiàng)選擇題以下各項(xiàng)控制措施中,預(yù)防員工貪污、挪用銷售款最有效的方法是()。

A.應(yīng)收賬款明細(xì)賬記錄人員兼容出納員
B.銀行存款出納與現(xiàn)金出納分工
C.收到客戶支票后寄送收款憑證
D.請客戶將貨款直接匯入企業(yè)指定的銀行賬戶

5.單項(xiàng)選擇題以下項(xiàng)目中發(fā)生舞弊的可能性最小的是()。

A.長期從事貨幣資金管理的職員未進(jìn)行輪崗
B.應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)處理職責(zé)分工不明確
C.某一職員身兼采購及記錄、差異處理等職責(zé)
D.管理當(dāng)局授權(quán)下屬對小額現(xiàn)金支出審批

最新試題

對關(guān)聯(lián)方交易審查時(shí),審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查()

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審查某單位決算日銀行存款余額調(diào)節(jié)表,銀行對賬單與銀行存款日記賬余額有300萬元差額,其原因可能有()。

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