A.核對其他貨幣資金各明細賬期末合計數(shù)與總賬相符情況
B.函證銀行匯票存款、本票存款及外埠存款
C.抽取決算日后大額收支憑證檢資其賬務處理正確性
D.抽查原始憑證測試其入賬正確與否
E.檢查其他貨幣資金在報表中反映的正確性
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A.存在未達賬項
B.被審計單位會計記錄錯誤
C.存款提前入賬
D.開戶銀行記錄錯誤
E.存款余額不足
A.各項核算是否符合制度規(guī)定
B.證實外幣金額的正確性
C.外幣交易事項的合法性
D.外幣分類的合法性
E.匯兌損益計算的正確性
A.現(xiàn)金收付是否按規(guī)定程序及權限辦理
B.有無與本單位經營無關的收支業(yè)務
C.出納與會計職責是否嚴格分離
D.現(xiàn)金是否定期盤點核對
E.審查現(xiàn)金截止期
A.登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬
B.登記銀行存款日記賬與核對銀行賬
C.登記銀行存款日記賬與保管支票
D.保管支票與保管印章
E.登記現(xiàn)余及銀行存款日記賬與登記總分類賬
A.檢查有無審批授權
B.驗證簽章人是否符合授權層次范圍
C.核對帳證表一致性
D.核對付款憑證與銀行對賬單一致性
E.核對付款憑證與發(fā)票、應付賬款明細賬一致性
最新試題
審計人員發(fā)現(xiàn)被審計單位凈利潤比預算降低,由此判斷重點應審查()
貨幣資金審計目標包括()。
被審計單位2007年利潤總額有較大增長,以下各種情況下利潤存在舞弊的事項可能有()
針對現(xiàn)金流量表內容的特殊性,須采用一些專門的審計方法不包括()
審計人員進行分析,對被審計單位不同事業(yè)部的利潤進行趨勢分析,發(fā)現(xiàn)s事業(yè)部的利潤增長較大。經初步測試,了解到該事業(yè)部管理模式和生產規(guī)模都沒有變化,根據(jù)以上情況,利潤增長最有可能源自()
審計人員測試現(xiàn)金內部控制的內容及方法有()。
現(xiàn)金流量表的內部控制環(huán)節(jié)中除與資產負債表相同者外,還有()
對被審計單位銀行存款收支進行截止期測試時,審計人員可以實施的審計程序有()。
現(xiàn)金流量表編制的內部控制環(huán)節(jié)有別于資產負債表的是()
財務報表附注審查的重點是其所說明的會計變更,它們包括()