您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)
B.合理保證企業(yè)資產(chǎn)安全
C.合理保證企業(yè)財務報告及相關信息真實完整
D.提高經(jīng)營效率和效果
A.內部控制包含風險管理
B.風險管理包含內部控制
C.內部控制與風險管理是一對既相互聯(lián)系又相互差別的概念
A.內部牽制階段
B.內部控制制度階段
C.內部控制結構階段
D.全面風險管理階段
A.評價會計、運營及行政控制的可靠性、充分性及有效性
B.確保企業(yè)的內部控制能使交易得以迅速及正確地記錄,正確地保護資產(chǎn)
C.為企業(yè)增加新產(chǎn)品或服務提供建設性的商業(yè)建議
D.幫助企業(yè)制定及修訂新的政策、程序、做法,在兼并、收購和轉型活動中發(fā)揮作用
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最新試題
某跨國公司欲在某非洲國家投資建廠,那么可能產(chǎn)生政治風險的源頭的有()
下列關于法律風險與合規(guī)風險說法正確的有()
內部控制是以査錯防弊為目的,以職務分離和賬目核對為手段以錢、賬、物等會計事項為主要控制對象。以上描述的階段是()
由于文化的不同,大量跨國公司在跨國經(jīng)營管理中產(chǎn)生了許多誤會和不必要的摩擦,影響了公司工作的有效運行,同時,隨著大多數(shù)國家對壟斷行業(yè)的改革、關稅壁壘降低等政策的實施,導致原本壟斷企業(yè)的壟斷地位被推翻。根據(jù)以描述,體現(xiàn)的風險有()
下列選項中,屬于企業(yè)內部風險的有()
下列不屬于財務報告風險的是()
企業(yè)采購業(yè)務的不相容崗位至少包括()
以下屬于內部審計師的職能的有()
下列關于財務風險說法錯誤的有()
下列各項不屬于內部控制實施體系的是()