A.選擇需進(jìn)行招標(biāo)購買的代表性樣本,并追溯相關(guān)的采購訂單,以確定采購金額超過2000美元
B.選擇采購金額超過2000美元的代表性樣本,核對相關(guān)文本,以確定所有的招標(biāo)程序或放棄程序記錄在案
C.與采購部門主管面談,查詢是否存在違背規(guī)定的招標(biāo)行為
D.與執(zhí)行副總裁面談,查詢授權(quán)放棄招標(biāo)的情形和頻數(shù)
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你可能感興趣的試題
A.由客戶已審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表證明的信用核準(zhǔn)文件
B.由被審計(jì)方提供的客戶銷售發(fā)票
C.由客戶直接提供的積極性函證
D.被審計(jì)方記錄的與賒相關(guān)的客戶購買訂單
A.審計(jì)證據(jù)是前期規(guī)劃調(diào)研,審計(jì)程序以及現(xiàn)場工作結(jié)論的局面記錄
B.審計(jì)證據(jù)是審計(jì)人員通過觀察環(huán)境、與人訪談,以及檢查記錄獲取的局面信息記錄
C.審計(jì)證據(jù)是審計(jì)人員用來推斷被審計(jì)項(xiàng)目的恰當(dāng)性的中介性事實(shí)或事實(shí)的組合
D.審計(jì)證據(jù)是證明系統(tǒng)未達(dá)到預(yù)期目標(biāo),活動未得到有效實(shí)施,以及活動未得到實(shí)施的詳細(xì)局面記錄
下表列示的是對應(yīng)收帳款僅使用積極性函證(positiveconfirmation)情況的匯總
上面的信息表明該工作底稿有缺陷,因?yàn)樗鼪]有()。
A.使用消極性函證(negaitive confirmation)程序
B.確定總體并指出被函證應(yīng)收款總金額的比例
C.描述對積極性函證中沒有回函的應(yīng)收帳款實(shí)施的替代程序
D.函證時不用的帳戶樣本
A.在產(chǎn)品帳戶中不包括沒有根據(jù)的工資成本
B.個人工時卡片經(jīng)過正當(dāng)批準(zhǔn)
C.工資成本被準(zhǔn)確地分配至在產(chǎn)品帳戶中
D.僅根據(jù)實(shí)際荼時間向職員支付工資
A.被審者現(xiàn)金日記帳中的一個附有付款憑單的記錄
B.一張注銷(canceled)支票,曾交給供應(yīng)商并有發(fā)票可查,包括在審計(jì)人員直接從銀行取得對帳單中
C.顯示對發(fā)票付款的應(yīng)付帳款明細(xì)帳
D.印有“已付款”字樣的供應(yīng)商原始發(fā)票,并有發(fā)票號可查
最新試題
以下哪種情況最有可能向委托人(業(yè)務(wù)約定客戶)提交中期書面報(bào)告()
業(yè)務(wù)的最后溝通強(qiáng)調(diào)了薪金支付部門的缺陷,并提出了糾正活動的建議。這對公司的以下哪類人員最有用()
撰寫書面正式審計(jì)報(bào)告的主要原因是()
通過與資料錄入人員面談,內(nèi)部審計(jì)師識別出該系統(tǒng)中存在重大缺陷。審計(jì)師應(yīng)采取以下哪項(xiàng)措施:()
內(nèi)部審計(jì)收集的事實(shí)證據(jù)表明:副總裁可能違反商業(yè)道德。在這種情況下,首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)當(dāng)()
以下哪項(xiàng)不是終止或撤出會議的目的? ()
統(tǒng)計(jì)抽樣和判斷抽樣的區(qū)別在于前者()
海關(guān)游艇制造商的銷售經(jīng)理確定了如下的生產(chǎn)和銷售矩陣()根據(jù)上面的矩陣,公司的最佳生產(chǎn)量應(yīng)當(dāng)是:
在審計(jì)業(yè)務(wù)之前,以下哪項(xiàng)不是發(fā)放內(nèi)部控制調(diào)查問卷的優(yōu)點(diǎn)()
抽樣過程出現(xiàn)以下哪種變動將導(dǎo)致置信區(qū)間縮短?()