A.企業(yè)董事會負(fù)責(zé)評價內(nèi)部控制的有效性
B.在實施審計工作的基礎(chǔ)上對內(nèi)部控制的有效性發(fā)表審計意見,是董事會的責(zé)任
C.注冊會計師可以對財務(wù)報告內(nèi)部控制的有效性發(fā)表審計意見
D.注冊會計師應(yīng)當(dāng)僅按照《審計指引》的要求,計劃和實施審計工作,評價控制缺陷
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A.《基本規(guī)范》是內(nèi)部控制的總體框架,在內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)體系中起統(tǒng)領(lǐng)作用
B.《應(yīng)用指引》在內(nèi)部控制體系中占據(jù)主體地位
C.《審計指引》為企業(yè)內(nèi)部審計部門對特定基準(zhǔn)日與財務(wù)報告相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計與執(zhí)行有效性進行審計提供指引
D.根據(jù)《評價指引》規(guī)定,內(nèi)部控制自我評價是由監(jiān)事會及獨立董事實施的
A.招標(biāo)方式
B.詢價
C.定向采購
D.直接購買
A.企業(yè)對誠信和道德價值觀做出承諾
B.董事會獨立于管理層,對內(nèi)部控制的制定及其績效施以監(jiān)控
C.企業(yè)根據(jù)其目標(biāo),使員工各自擔(dān)負(fù)起內(nèi)部控制的相關(guān)責(zé)任
D.企業(yè)應(yīng)當(dāng)在董事會下設(shè)立審計委員會
A.避免將不相容職責(zé)的處理權(quán)限授予同一用戶
B.操作人員不得擅自進行系統(tǒng)軟件的刪除、修改等操作
C.禁止不相容職務(wù)用戶賬號的交叉操作
D.各業(yè)務(wù)單位應(yīng)當(dāng)加強信息系統(tǒng)開發(fā)全過程的跟蹤管理
A.各項收入的確認(rèn)應(yīng)當(dāng)遵循規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),不得虛列或者隱瞞收入,推遲或提前確認(rèn)收入
B.各項費用、成本的確認(rèn)應(yīng)當(dāng)符合規(guī)定,不得隨意改變費用、成本的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)或計量方法,虛列、多列、不列或者少列費用、成本
C.利潤由收入減去費用后的凈額、直接計入當(dāng)期利潤的利得和損失等構(gòu)成
D.不得隨意調(diào)整利潤的計算、分配方法,編造虛假利潤
最新試題
下列屬于COSO《內(nèi)部控制框架》中控制環(huán)境要素應(yīng)當(dāng)堅持的原則的有()。
下列關(guān)于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)應(yīng)用特點的說法中,不正確的是()。
下列關(guān)于經(jīng)理信息系統(tǒng)特征的說法中,正確的有()。
下列關(guān)于組織間流程管理和層次劃分的說法中,正確的有()。
客戶關(guān)系管理(CRM)將客戶價值分為三種類型,分別是()。
下列關(guān)于EIS和DSS區(qū)別的說法中,正確的有()。
按照決策時間和群體成員地理上的鄰近程度,群體決策支持系統(tǒng)可以分為()。
乙公司計劃上馬一套CRM系統(tǒng),以改善客戶關(guān)系。公司希望新系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)直接與客戶互動(通常通過網(wǎng)絡(luò)),實現(xiàn)全方位地為客戶交互服務(wù)和收集客戶信息,形成與多種客戶交流的渠道。根據(jù)以上信息可以判斷,乙公司計劃使用的CRM系統(tǒng)是()。
常用于決策分析的模型有()。
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第5號——企業(yè)文化》的規(guī)定,下列做法中正確的有()。