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A.1
B.2
C.3
D.4
A.業(yè)務(wù)性質(zhì)
B.復(fù)雜程度
C.風(fēng)險狀況
D.管理水平
最新試題
()是指保險機構(gòu)分級設(shè)置獨立的內(nèi)部審計部門,總部對各級內(nèi)部審計部門進行統(tǒng)一管理和計劃安排,各級內(nèi)部審計部門分級承擔(dān)內(nèi)部審計職責(zé)并上報審計結(jié)果。
保險機構(gòu)董事會審計委員會在內(nèi)部審計工作中履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()
規(guī)模較小或?qū)嵭校ǎ┕芾淼谋kU公司省級及以下分支機構(gòu),在滿足內(nèi)部審計工作需要的前提下,可不再設(shè)置單獨的審計部門或崗位。
內(nèi)部審計人員應(yīng)充分運用()原則,考慮差異或者缺陷的性質(zhì)、數(shù)量等因素,合理確定重要性水平。
保險機構(gòu)董事會和管理層應(yīng)采取有效措施,確保()得以充分利用。
內(nèi)部審計人員應(yīng)具備哪些相應(yīng)的專業(yè)從業(yè)資格?()
內(nèi)部審計部門應(yīng)建立健全內(nèi)部審計檔案管理制度,整理、立卷、定期交檔案管理部門或者檔案工作人員集中妥善保管內(nèi)部審計檔案資料,自審計報告之日起計算,不得少于()年。
按照項目審計方案,運用()、()、()、()、()、()、計算和分析程序等方法,獲取相關(guān)、可靠和充分的審計證據(jù),并在審計工作底稿中記錄審計程序執(zhí)行過程、審計證據(jù)與結(jié)論。
被審計對象有下列哪些情形之一的,保險機構(gòu)應(yīng)及時制止,嚴肅處理有關(guān)單位和人員,并追究相關(guān)人員管理責(zé)任和間接責(zé)任。()
保險機構(gòu)應(yīng)建立獨立的內(nèi)部審計體系,內(nèi)部審計應(yīng)垂直管理,鼓勵有條件的保險機構(gòu)實行內(nèi)部審計集中化管理,進一步強化內(nèi)部審計體系的()。