單項選擇題標志著適應(yīng)我國實際情況、融合國際先進經(jīng)驗的中國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系基本建成的是:()。

A.《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》的頒布實施
B.《獨立審計準則第9號——內(nèi)部控制和審計風險》的頒布實施
C.《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》的頒布實施
D.《內(nèi)部會計控制規(guī)范——基本規(guī)范》等7項內(nèi)部會計控制規(guī)范的頒布實施


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1.單項選擇題2013年,COSO委員會再次更新內(nèi)控框架,關(guān)于新框架表述錯誤的是:()。

A.新框架并沒有改變1992年舊框架關(guān)于內(nèi)部控制的基本概念和核心內(nèi)容
B.新框架對舊框架的原則、目標等概念和指引進行了更新和改進
C.新框架反映了近年來企業(yè)經(jīng)營環(huán)境的演變、監(jiān)管機構(gòu)的要求和其他利益相關(guān)者的期望
D.新框架相比舊框架的五要素,提出了八要素

2.單項選擇題我國首次將內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)劃分為控制環(huán)境、會計系統(tǒng)和控制程序三個要素的是:()。

A.1986年頒布的《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》
B.1996年頒布的《獨立審計準則第9號——內(nèi)部控制和審計風險》
C.1999年修訂的《會計法》
D.2001年頒布的《內(nèi)部會計控制規(guī)范——基本規(guī)范》

3.單項選擇題定期對固定資產(chǎn)進行盤點并與賬目進行核對,屬于內(nèi)部控制五要素中的:()。

A.內(nèi)部環(huán)境
B.信息與溝通
C.控制活動
D.內(nèi)部監(jiān)督

4.單項選擇題農(nóng)業(yè)銀行近年來開展的案件風險排查屬于內(nèi)部控制五要素中的:()。

A.內(nèi)部環(huán)境
B.風險評估
C.控制活動
D.內(nèi)部監(jiān)督

5.單項選擇題治理結(jié)構(gòu)屬于內(nèi)部控制五要素中的:()。

A.控制活動
B.風險評估
C.內(nèi)部環(huán)境
D.內(nèi)部監(jiān)督

最新試題

合規(guī)風險報告僅僅是商業(yè)銀行合規(guī)管理部門的職責。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行合規(guī)風險監(jiān)測通過計算機審計監(jiān)控分析系統(tǒng)實現(xiàn)。

題型:判斷題

是否按規(guī)定開展檢查監(jiān)督并及時通報檢查情況,是風險性檢查內(nèi)容之一。

題型:判斷題

重大關(guān)聯(lián)交易提交董事會審議前,應(yīng)經(jīng)獨立董事許可。

題型:判斷題

合規(guī)風險識別是合規(guī)風險管理的第一個階段,是對合規(guī)風險的定性分析,也是整個合規(guī)風險管理的基礎(chǔ)。

題型:判斷題

合規(guī)風險監(jiān)測是合規(guī)風險識別的基礎(chǔ)和前提。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行的內(nèi)控合規(guī)部門受理協(xié)查后,涉密協(xié)查也需通過ICCS系統(tǒng)(內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng))向相關(guān)部門發(fā)送協(xié)助提供信息函件。

題型:判斷題

內(nèi)部交易在范圍上小于關(guān)聯(lián)交易。

題型:判斷題

根據(jù)《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》,商業(yè)銀行應(yīng)及時向銀監(jiān)會報送合規(guī)風險管理計劃和合規(guī)風險評估報告。

題型:判斷題

一級分行以下機構(gòu)高管人員經(jīng)濟責任審計由各級行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實施。

題型:判斷題