A.2‰
B.3‰
C.4‰
D.5‰
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A.20%
B.35%
C.30%
D.50%
A.3‰;三名
B.5‰;五名
C.5‰;三名
D.10‰;四名
A.3年;5年
B.5年;10年
C.5年;8年
D.3年;8年
A.總經(jīng)理
B.法定代表人或負責人
C.監(jiān)事會
D.監(jiān)事長
A.1
B.2
C.3
D.5
最新試題
審計責任人應在任職前取得中國保監(jiān)會核準的任職資格,符合以下哪些條件:()。
保險機構(gòu)()應確保內(nèi)部審計部門的獨立性及履職所需資源與權(quán)限。
審計責任人由()或?qū)徲嬑瘑T會提名,報董事會聘任。
保險機構(gòu)應建立獨立的內(nèi)部審計體系,內(nèi)部審計應()管理,鼓勵有條件的保險機構(gòu)實行內(nèi)部審計()管理,進一步強化內(nèi)部審計體系的獨立性。
被審計對象有下列哪些情形()之一的,保險機構(gòu)應及時制止,嚴肅處理有關(guān)單位和人員,并追究相關(guān)人員管理責任和間接責任。
中國保監(jiān)會及其派出機構(gòu)依法對保險機構(gòu)內(nèi)部審計工作情況實施哪幾類()指導、檢查和評價。
保險機構(gòu)()可以對內(nèi)部審計工作進行指導和監(jiān)督。
內(nèi)部審計人員應具備大學()及以上學歷,掌握與保險機構(gòu)內(nèi)部審計相關(guān)的專業(yè)知識,熟悉金融保險相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部控制制度。
保險機構(gòu)應在董事會下設(shè)立審計委員會。審計委員會成員由不少于3名不在管理層任職的董事組成。
內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員應全面關(guān)注保險機構(gòu)的風險,以()為導向組織實施內(nèi)部審計。