A.1
B.2
C.3
D.4
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A.實時查閱與被審計對象經(jīng)營活動有關(guān)的文件、資料等,包括電子數(shù)據(jù)。
B.參加或者列席保險機構(gòu)經(jīng)營管理的重要會議,參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓。
C.對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄的相關(guān)資料、資產(chǎn),有權(quán)采取相應(yīng)的保全措施。
D.向董事會或者管理層提出改進管理、提高效益的意見或建議。
A.設(shè)備
B.辦公場地
C.系統(tǒng)
D.以上都是
A.具備大學本科及以上學歷
B.無不良記錄
C.具有正直、客觀、廉潔、公正的職業(yè)操守
D.熟悉金融保險相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部控制制度
最新試題
保險機構(gòu)應(yīng)配備足夠數(shù)量的內(nèi)部審計人員,專職內(nèi)部審計人員數(shù)量原則上應(yīng)不低于保險機構(gòu)員工人數(shù)的()‰,且配備專職內(nèi)部審計人員不少于()名。
保險機構(gòu)內(nèi)部審計部門履行的職責,包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()
保險機構(gòu)審計責任人履行的職責,包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()
保險機構(gòu)董事會對內(nèi)部審計體系的建立、運行與維護負有()。
鼓勵內(nèi)部審計人員在不承擔管理職責的前提下,充分發(fā)揮獨立、客觀、專業(yè)的優(yōu)勢,通過提供()等咨詢活動,改善保險機構(gòu)的業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風險管理。
保險機構(gòu)董事和高級管理人員在組織實施內(nèi)部審計工作中有如下哪些情形的,中國保監(jiān)會將依照相關(guān)規(guī)定追究責任。()
內(nèi)部審計人員應(yīng)充分運用()原則,考慮差異或者缺陷的性質(zhì)、數(shù)量等因素,合理確定重要性水平。
按照項目審計方案,運用()、()、()、()、()、()、計算和分析程序等方法,獲取相關(guān)、可靠和充分的審計證據(jù),并在審計工作底稿中記錄審計程序執(zhí)行過程、審計證據(jù)與結(jié)論。
()和()應(yīng)全面關(guān)注保險機構(gòu)的風險,以風險為導(dǎo)向組織實施內(nèi)部審計。
實行()的保險集團()公司,其控股的保險子公司審計責任人應(yīng)由母公司派駐。