A.未經(jīng)授權(quán)或者采取其他不法方式侵占、挪用企業(yè)資產(chǎn),牟取不當(dāng)利益
B.在財務(wù)會計報告和信息披露等方面存在的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏等
C.董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員濫用職權(quán)
D.相關(guān)機構(gòu)串通舞弊
E.相關(guān)人員串通舞弊
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你可能感興趣的試題
A.明確的職責(zé)
B.有效的控制
C.內(nèi)部溝通與交流
D.與投資者的交流
E.與客戶的交流
A.董事會
B.監(jiān)事會
C.經(jīng)理層
D.財務(wù)部門
E.采購部門
A.例行會議
B.專題會議
C.座談會
D.講座
E.網(wǎng)絡(luò)查詢
A.內(nèi)部信息溝通
B.外部信息溝通
C.與客戶的溝通
D.與供應(yīng)商的溝通
E.與中介機構(gòu)的溝通
A.與投資者和債權(quán)人的溝通
B.與監(jiān)管機構(gòu)的溝通
C.與客戶的溝通
D.與供應(yīng)商的溝通
E.與中介機構(gòu)的溝通
最新試題
內(nèi)部控制是一個完整的全過程控制體系,包括事前控制、事中控制和事后控制,包括制度執(zhí)行與制度監(jiān)督評價。
財務(wù)報告內(nèi)部控制應(yīng)至少關(guān)注哪些風(fēng)險?
管理報告內(nèi)部控制應(yīng)至少關(guān)注哪些風(fēng)險?
信息系統(tǒng)內(nèi)部控制應(yīng)至少關(guān)注哪些風(fēng)險?
內(nèi)部環(huán)境的具體內(nèi)容,包括組織架構(gòu),發(fā)展戰(zhàn)略,人力資源和企業(yè)文化4個方面。
現(xiàn)代企業(yè)的內(nèi)部機構(gòu)有哪些基本形式?
內(nèi)部控制的現(xiàn)實價值主要包括()
企業(yè)對于重大的業(yè)務(wù)和事項,應(yīng)當(dāng)實行“一支筆"審批制度。
在我國確保財務(wù)報告真實可靠已上升為法律要求,而確保這一目標(biāo)的途徑就是()
內(nèi)部監(jiān)督的目的在于評價內(nèi)部控制有效性,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷并及時加以改進。