單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)制定的內(nèi)部審計(jì)章程應(yīng)當(dāng)經(jīng)批準(zhǔn)后生效, 有權(quán)批準(zhǔn)內(nèi)部審計(jì)章程的是()

A.董事會(huì)
B.最高管理層
C.董事會(huì)或最高管理層
D.監(jiān)事會(huì)


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1.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)人員完成必要的舞弊檢查程序后,應(yīng)當(dāng)考慮舞 弊行為的嚴(yán)重程度,并出具相應(yīng)的審計(jì)報(bào)告。對舞弊行為程 度的考慮一般包括()

A.性質(zhì)和特征兩方面
B.性質(zhì)和金額兩方面
C.涉及人員和金額兩方面
D.性質(zhì)和涉及人員兩方面

2.單項(xiàng)選擇題在舞弊檢查過程中,除以下哪種情況外,內(nèi)部審計(jì)人員 應(yīng)當(dāng)及時(shí)向組織適當(dāng)管理層報(bào)告()

A.可以合理確信舞弊已經(jīng)發(fā)生,并需要深入調(diào)查。
B.發(fā)現(xiàn)了可疑線索但不能確認(rèn)是舞弊。
C.舞弊行為已經(jīng)導(dǎo)致對外披露的財(cái)務(wù)報(bào)表嚴(yán)重失實(shí)。
D.發(fā)現(xiàn)犯罪線索,并獲得了應(yīng)當(dāng)移送司法機(jī)關(guān)處理的證據(jù)。

3.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)人員在審查和評價(jià)業(yè)務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn) 管理時(shí),對舞弊發(fā)生可能性進(jìn)行評估時(shí)不需要評估()

A.控制意識和態(tài)度的科學(xué)性
B.員工行為規(guī)范的合理性和有效性
C.信息系統(tǒng)運(yùn)行的有效性
D.審計(jì)目標(biāo)的可行性

4.單項(xiàng)選擇題下列情形中,不屬于損害組織經(jīng)濟(jì)利益的舞弊的是()

A.收受賄賂或回扣
B.貪污、挪用、盜竊組織資產(chǎn)
C.泄露組織的商業(yè)秘密
D.出售不存在或不真實(shí)的資產(chǎn)

5.單項(xiàng)選擇題在組織內(nèi)部對建立、健全并有效實(shí)施內(nèi)部控制,預(yù)防、 發(fā)現(xiàn)及糾正舞弊行為負(fù)有責(zé)任的是()

A.管理層
B.董事會(huì)
C.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)
D.監(jiān)事會(huì)

最新試題

審計(jì)組起草審計(jì)報(bào)告前,審計(jì)組組長應(yīng)當(dāng)對審計(jì)工作底稿的下列事項(xiàng)進(jìn)行審核()。

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)人員執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)具備下列職業(yè)要求()。

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)人員獲取的審計(jì)證據(jù),應(yīng)當(dāng)具有什么性質(zhì)?具體內(nèi)容是什么?

題型:問答題

審計(jì)機(jī)關(guān)在依法查詢被調(diào)查、檢查單位的存款時(shí),要做到()。

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)組成員的工作職責(zé)是什么?

題型:問答題

審計(jì)決定中告知提請本級人民政府裁決的期限為30日。

題型:判斷題

審理機(jī)構(gòu)以審計(jì)實(shí)施方案為基礎(chǔ),重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)實(shí)施的過程及結(jié)果,主要審理下列內(nèi)容()。

題型:多項(xiàng)選擇題

重要管理事項(xiàng)記錄應(yīng)當(dāng)記載與審計(jì)項(xiàng)目相關(guān)并對審計(jì)結(jié)論有重要影響的下列管理事項(xiàng)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)人員作出的記錄,應(yīng)當(dāng)使()能夠理解其執(zhí)行的審計(jì)措施、獲取的審計(jì)證據(jù)、作出的職業(yè)判斷和得出的審計(jì)結(jié)論。

題型:單項(xiàng)選擇題

遇有下列情形之一的,審計(jì)組應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整審計(jì)實(shí)施方案()。

題型:多項(xiàng)選擇題