多項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計人員處理人際關(guān)系時采用的主要溝通類型包括()。

A.語言溝通
B.人員溝通
C.斜向溝通
D.組織溝通


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4.單項(xiàng)選擇題下列不屬于內(nèi)部審計人員選擇的效率性評價標(biāo)準(zhǔn)的是()。

A.先進(jìn)性
B.相關(guān)性
C.適用性
D.可獲得性

最新試題

內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)工作需要,合理配備內(nèi)部審計人員,可以根據(jù)內(nèi)部審計工作需要向社會購買審計服務(wù),并對采用的審計結(jié)果負(fù)責(zé)。

題型:判斷題

審計機(jī)關(guān)在審計中,特別是在國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和國有企業(yè)下屬單位審計中,應(yīng)當(dāng)有效利用內(nèi)部審計力量和成果。對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)且已經(jīng)糾正的問題不再在審計報告中反映。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有權(quán)在進(jìn)行審計期間檢查有關(guān)計算機(jī)系統(tǒng)及其電子數(shù)據(jù)和資料。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行審計項(xiàng)目時,對可能()會計憑證、會計賬簿、會計報表以及與經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的資料,經(jīng)批準(zhǔn),有權(quán)予以暫時封存。  

題型:填空題

內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定和本*單位要求,對本*單位內(nèi)部管理的領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行審計。

題型:判斷題

單位對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的重大違紀(jì)違法問題線索,應(yīng)當(dāng)按照管轄權(quán)限依法依規(guī)及時移送同級審計機(jī)關(guān)。

題型:判斷題

《規(guī)定》所稱的國有企業(yè)是指國有和國有資本*站控股地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)。

題型:判斷題

審計機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定對內(nèi)部審計自律組織進(jìn)行政策和業(yè)務(wù)指導(dǎo),推動內(nèi)部審計自律組織按照法律法規(guī)和章程開展活動。同時,必須向內(nèi)部審計自律組織購買服務(wù)。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行審計項(xiàng)目時,對嚴(yán)格遵守財經(jīng)法規(guī)、經(jīng)濟(jì)效益顯著、貢獻(xiàn)突出的被審計單位和個人可以通報表彰。

題型:判斷題

.系統(tǒng)內(nèi)各單位的內(nèi)部審計結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的重大違紀(jì)違法問題線索,只要向本*單位黨組織、董事會(或者主要負(fù)責(zé)人)報告即可。

題型:判斷題