多項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)實(shí)施適當(dāng)?shù)膶彶槌绦?,評價(jià)組織風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的健全性和有效性。其審查重點(diǎn)包括()。

A.對抗風(fēng)險(xiǎn)的能力
B.可能引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)外因素
C.風(fēng)險(xiǎn)管理的具體方法及效果
D.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和預(yù)計(jì)帶來的后果


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1.多項(xiàng)選擇題執(zhí)行分析性復(fù)核的方法主要包括()。

A.回歸分析法
B.結(jié)構(gòu)分析法
C.趨勢分析法
D.比率分析法

2.多項(xiàng)選擇題下列屬于內(nèi)部審計(jì)人員審計(jì)時(shí)定性的經(jīng)濟(jì)性評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)有()。

A.國家法律法規(guī)政策
B.評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)值
C.計(jì)劃、預(yù)算
D.主管部門的有關(guān)規(guī)定

3.多項(xiàng)選擇題投資立項(xiàng)審計(jì)的主要方法包括()。

A.審閱法
B.觀察法
C.對比分析法
D.分析復(fù)核法

4.多項(xiàng)選擇題工程造價(jià)審計(jì)主要采用()方法。

A.對比審計(jì)法
B.文字描述法
C.重點(diǎn)審計(jì)法
D.現(xiàn)場檢查法

5.多項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)管理主要包括以下哪幾個(gè)階段()。

A.風(fēng)險(xiǎn)評估
B.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對
C.風(fēng)險(xiǎn)識別
D.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測

最新試題

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)人員隱瞞審計(jì)查出的問題或者提供虛假審計(jì)報(bào)告的,由單位對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員進(jìn)行處理并依法追究刑事責(zé)任。

題型:判斷題

單位應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)、本規(guī)定和內(nèi)部審計(jì)職業(yè)規(guī)范,結(jié)合本*單位實(shí)際情況,建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,明確內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)體制、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、經(jīng)費(fèi)保障、審計(jì)結(jié)果運(yùn)用和責(zé)任追究等。

題型:判斷題

不屬于審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)監(jiān)督對象的單位的內(nèi)部審計(jì)工作,可以參照《規(guī)定》執(zhí)行。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)必須督促落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。

題型:判斷題

審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)中,特別是在國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和國有企業(yè)下屬單位審計(jì)中,應(yīng)當(dāng)有效利用內(nèi)部審計(jì)力量和成果。對內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)且已經(jīng)糾正的問題不再在審計(jì)報(bào)告中反映。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察、巡視巡查、組織人事等其他內(nèi)部監(jiān)督力量的協(xié)作配合,建立()等工作機(jī)制。  

題型:填空題

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)工作需要,合理配備內(nèi)部審計(jì)人員,可以根據(jù)內(nèi)部審計(jì)工作需要向社會(huì)購買審計(jì)服務(wù),并對采用的審計(jì)結(jié)果負(fù)責(zé)。

題型:判斷題

單位黨組織、董事會(huì)(或者主要負(fù)責(zé)人)應(yīng)當(dāng)定期聽取內(nèi)部審計(jì)工作匯報(bào),加強(qiáng)對()等重要事項(xiàng)的管理。  

題型:填空題

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有權(quán)在進(jìn)行審計(jì)期間檢查有關(guān)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及其電子數(shù)據(jù)和資料。

題型:判斷題

對內(nèi)部審計(jì)制度建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量存在問題的,審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)督促單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)及時(shí)進(jìn)行整改并口頭報(bào)告整改情況;情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)通報(bào)批評并視情況抄送有關(guān)主管部門。

題型:判斷題