單項選擇題檢查人員在現(xiàn)場監(jiān)督被審計單位存貨等資產(chǎn)的盤點,并進行適當?shù)某椴椋鶕?jù)檢查結(jié)果證實()。 

A.資產(chǎn)是否存在、資產(chǎn)是否準確
B.數(shù)量是否一致
C.資產(chǎn)是否存在、賬實是否相符
D.金額是否一致


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1.單項選擇題審計產(chǎn)生的條件(基礎(chǔ))是()。

A.集體所有制
B.私有制
C.公有制
D.所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離

2.單項選擇題重大差異或缺陷風險源于()。

A.審計單位
B.審計人員自身
C.被審計單位
D.被審計單位財務人員

3.單項選擇題內(nèi)部審計機構(gòu)和人員在進行內(nèi)部審計活動時,不存在影響內(nèi)部審計客觀性的利益沖突的狀態(tài)指的是()。

A.內(nèi)部審計的獨立性
B.內(nèi)部審計的客觀性
C.內(nèi)部審計的公正性
D.內(nèi)部審計的公平性

4.單項選擇題內(nèi)部審計通過()為內(nèi)部控制的設(shè)計和運行有效保駕護航。

A.內(nèi)部控制評價
B.內(nèi)部控制規(guī)范
C.審計指引
D.應用指引

5.單項選擇題審計風險的計算公式正確的是()。

A.重大錯報風險+檢查風險
B.重大錯報風險-檢查風險
C.重大錯報風險*檢查風險
D.重大錯報風險/檢查風險

最新試題

單位黨組織、董事會(或者主要負責人)應當定期聽取內(nèi)部審計工作匯報,加強對()等重要事項的管理。  

題型:填空題

內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責的內(nèi)設(shè)機構(gòu)應當按照國家有關(guān)規(guī)定和本*單位的要求,對本*單位領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任情況進行審計。

題型:判斷題

國有企業(yè)應當按照有關(guān)規(guī)定建立總審計師制度,總審計師可以直接管理內(nèi)部審計工作。

題型:判斷題

單位應當保障內(nèi)部審計機構(gòu)和內(nèi)部審計人員依法依規(guī)獨立履行職責,任何單位和個人不得打擊報復。

題型:判斷題

《規(guī)定》所稱的國有企業(yè)是指國有和國有資本*站控股地位或者主導地位的企業(yè)。

題型:判斷題

內(nèi)部審計的實施程序,應當依照內(nèi)部審計職業(yè)規(guī)范執(zhí)行。

題型:判斷題

審計機關(guān)在審計中,特別是在國家機關(guān)、事業(yè)單位和國有企業(yè)二級以下單位審計中,應當有效利用內(nèi)部審計力量和成果。對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)且已經(jīng)糾正的問題不再在審計報告中反映。

題型:判斷題

依法屬于審計機關(guān)審計監(jiān)督對象的單位應當按照有關(guān)規(guī)定制定總審計師制度。

題型:判斷題

對審計發(fā)現(xiàn)的問題和提出的建議,被審計單位應當及時進行整改,并將整改結(jié)果口頭告知內(nèi)部審計機構(gòu)。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責的內(nèi)設(shè)機構(gòu)應當按照國家有關(guān)規(guī)定和本*單位的要求,履行()職責。

題型:填空題