填空題單位對內部審計發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍性、傾向性問題,應當及時分析研究,制定和完善相關管理制度,建立健全()措施。
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內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構應當按照國家有關規(guī)定和本*單位的要求,履行()職責。
題型:填空題
內部審計機構應當加強與內部紀檢監(jiān)察、巡視巡查、組織人事等其他內部監(jiān)督力量的協(xié)作配合,建立()等工作機制。
題型:填空題
國有企業(yè)應當按照有關規(guī)定建立總審計師制度,總審計師可以直接管理內部審計工作。
題型:判斷題
內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構和內部審計人員隱瞞審計查出的問題或者提供虛假審計報告的,由單位對直接負責的主管人員和其他直接責任人員進行處理并依法追究刑事責任。
題型:判斷題
單位黨組織、董事會(或者主要負責人)應當定期聽取內部審計工作匯報,加強對()等重要事項的管理。
題型:填空題
.系統(tǒng)內各單位的內部審計結果和發(fā)現(xiàn)的重大違紀違法問題線索,只要向本*單位黨組織、董事會(或者主要負責人)報告即可。
題型:判斷題
審計機關在審計中,特別是在國家機關、事業(yè)單位和國有企業(yè)二級以下單位審計中,應當有效利用內部審計力量和成果。對內部審計發(fā)現(xiàn)且已經糾正的問題不再在審計報告中反映。
題型:判斷題
內部審計的實施程序,應當依照內部審計職業(yè)規(guī)范執(zhí)行。
題型:判斷題
內部審計機構應當根據(jù)工作需要,合理配備內部審計人員,可以根據(jù)內部審計工作需要向社會購買審計服務,并對采用的審計結果負責。
題型:判斷題
審計機關在審計中,特別是在國家機關、事業(yè)單位和國有企業(yè)下屬單位審計中,應當有效利用內部審計力量和成果。對內部審計發(fā)現(xiàn)且已經糾正的問題不再在審計報告中反映。
題型:判斷題