單項選擇題某內(nèi)部審計師在對公司的應(yīng)收賬款進行審計時發(fā)現(xiàn),公司近三年來的應(yīng)收賬款占總資產(chǎn)的比例逐漸增大,而應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)率呈現(xiàn)下降的趨勢,那么造成這種變化的原因不可能是:()

A.公司的壞賬準(zhǔn)備被少計
B.虛假銷售導(dǎo)致應(yīng)收賬款虛增
C.無效的賒銷和收款程序
D.賒銷的銷售退回被高估


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1.單項選擇題下列關(guān)于工作底稿的作用,說法不正確的是:()

A.為內(nèi)部審計部門的質(zhì)量評估和改進程序提供依據(jù)。
B.幫助業(yè)務(wù)的制定、執(zhí)行和檢查。
C.便于第三方檢查。
D.保證審計人員嚴(yán)格遵守《標(biāo)準(zhǔn)》。

2.單項選擇題某內(nèi)部審計師在復(fù)核年度的審計工作底稿中關(guān)于交易的相關(guān)內(nèi)容時發(fā)現(xiàn),只有工作底稿中的相關(guān)記錄,卻沒有支持工作底稿的計算資料和交易記錄原件的復(fù)印件,在這種情況下:()

A.工作底稿的不充分導(dǎo)致不能對審計工作進行有效復(fù)核。
B.工作底稿記錄完整,不影響對審計工作的復(fù)核。
C.工作底稿應(yīng)該包含交易記錄的復(fù)印件和草稿紙。
D.如果工作底稿中包括了交易記錄的復(fù)印件會降低復(fù)核人員的工作效率。

3.單項選擇題下列資料中屬于工作底稿永久性部分的是:()

A.管理層的經(jīng)營報告
B.長期性合同
C.歷史財務(wù)證據(jù)
D.以上均是

4.單項選擇題為了證明一筆交易中貨款已經(jīng)支付的審計證據(jù)是:()

A.銷售方提供的銷售發(fā)票
B.貨物的出庫單
C.貨物的請購單
D.從對方取得的收款憑證

5.單項選擇題某內(nèi)部審計師在對某造紙工廠進行審計,發(fā)現(xiàn)了該造紙工廠存在違反水資源污染法規(guī)的現(xiàn)象,那么從哪種渠道獲得的證據(jù)最能幫助識別那些懷疑違反環(huán)境法規(guī)的行為:()

A.與工廠的管理人員的溝通
B.檢查環(huán)境監(jiān)管機構(gòu)提供給政府機構(gòu)的評估報告
C.對工廠的工人進行問卷調(diào)查
D.對工廠的生產(chǎn)成本進行核查

最新試題

在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

題型:單項選擇題

評估風(fēng)險因素相對重要性的最好的方法是()

題型:單項選擇題

如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:單項選擇題

要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險,以下哪項陳述最恰當(dāng)?shù)卣f明了審計人員應(yīng)具備的能力()

題型:單項選擇題

某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險官(CRO),負責(zé)組織風(fēng)險管理流程。以下哪些人應(yīng)該對審計計劃中用到的風(fēng)險進行優(yōu)先排序()

題型:單項選擇題

由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

題型:單項選擇題

某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動

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內(nèi)部審計章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

題型:單項選擇題

某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務(wù)審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計師最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()

題型:單項選擇題