單項選擇題某內(nèi)部審計師在復(fù)核年度的審計工作底稿中關(guān)于交易的相關(guān)內(nèi)容時發(fā)現(xiàn),只有工作底稿中的相關(guān)記錄,卻沒有支持工作底稿的計算資料和交易記錄原件的復(fù)印件,在這種情況下:()

A.工作底稿的不充分導(dǎo)致不能對審計工作進行有效復(fù)核。
B.工作底稿記錄完整,不影響對審計工作的復(fù)核。
C.工作底稿應(yīng)該包含交易記錄的復(fù)印件和草稿紙。
D.如果工作底稿中包括了交易記錄的復(fù)印件會降低復(fù)核人員的工作效率。


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題下列資料中屬于工作底稿永久性部分的是:()

A.管理層的經(jīng)營報告
B.長期性合同
C.歷史財務(wù)證據(jù)
D.以上均是

2.單項選擇題為了證明一筆交易中貨款已經(jīng)支付的審計證據(jù)是:()

A.銷售方提供的銷售發(fā)票
B.貨物的出庫單
C.貨物的請購單
D.從對方取得的收款憑證

3.單項選擇題某內(nèi)部審計師在對某造紙工廠進行審計,發(fā)現(xiàn)了該造紙工廠存在違反水資源污染法規(guī)的現(xiàn)象,那么從哪種渠道獲得的證據(jù)最能幫助識別那些懷疑違反環(huán)境法規(guī)的行為:()

A.與工廠的管理人員的溝通
B.檢查環(huán)境監(jiān)管機構(gòu)提供給政府機構(gòu)的評估報告
C.對工廠的工人進行問卷調(diào)查
D.對工廠的生產(chǎn)成本進行核查

4.單項選擇題下列關(guān)于信息的可靠性的理解的說法中,正確的是:()

A.信息能夠支持業(yè)務(wù)目標,并與業(yè)務(wù)目標保持一致
B.信息能夠有助于組織實現(xiàn)其預(yù)定的目標
C.信息忠于事實、適當、具有說服力,任何謹慎的知情人都會得出與內(nèi)部審計師相同的結(jié)論
D.信息是勝任的,且能通過恰當?shù)臉I(yè)務(wù)技術(shù)的運用得以最佳的獲取

5.單項選擇題下列審計證據(jù)中哪項不屬于外部證據(jù):()

A.應(yīng)收賬款的詢證回函
B.運輸公司領(lǐng)取的提貨單
C.采購原材料獲取的采購發(fā)票
D.出納登記的現(xiàn)金日記賬

最新試題

審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()

題型:單項選擇題

根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()

題型:單項選擇題

在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()

題型:單項選擇題

由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

題型:單項選擇題

為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應(yīng)該重點關(guān)注的是()

題型:單項選擇題

某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務(wù)審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計師最恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()

題型:單項選擇題

在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()

題型:單項選擇題