A.根據(jù)合同的規(guī)定所開展的工作
B.根據(jù)《標準》開展的工作
C.根據(jù)以往的工作經(jīng)驗而開展的工作
D.根據(jù)內(nèi)部審計師的指導而開展的工作
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A.偽造證件
B.收受賄賂
C.盜取信用
D.盜取資金
A.政策與程序的符合程度
B.預算程序
C.組織目標的完成程度
D.資源與基金運用報告的正確性
A.按照時間對所選擇的審計業(yè)務進行輪流審計;
B.公司目前的重點風險和風險水平;
C.管理層對內(nèi)部審計業(yè)務的態(tài)度;
D.與外部審計師的審計計劃進行協(xié)調(diào)。
A.內(nèi)部審計章程中所規(guī)定的審計范圍
B.經(jīng)批準的審計工作進度
C.實施必要的業(yè)務程序
D.首席審計執(zhí)行官的意見
A.減少其他方面的審計程序,保證重要政策的完整審計
B.對于沒有審計到的重要政策和法規(guī)進行標記,留待下次審計
C.確保董事會和高級管理層知道該限制因素
D.在最終的審計業(yè)務報告中予以說明,而不需要提前通知管理層
最新試題
在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()
某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應該()
以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制
應該認識到營銷內(nèi)部審計最重要的宣傳活動應貫穿于內(nèi)部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()
由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()
在關(guān)于健康和安全政策的審計業(yè)務中,內(nèi)部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項是內(nèi)部審計師最好的做法()
要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當?shù)卣f明了審計人員應具備的能力()
某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認業(yè)務,該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動
審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()
評估風險因素相對重要性的最好的方法是()