單項選擇題內(nèi)部審計章程是確定內(nèi)部審計活動的宗旨、權(quán)力和職責(zé)的正式文件,以下哪項不屬于內(nèi)部審計章程所確定的內(nèi)容:()

A.內(nèi)部審計活動的范圍
B.內(nèi)部審計部門與業(yè)務(wù)開展相關(guān)的人員的接觸
C.咨詢服務(wù)和確認(rèn)服務(wù)的性質(zhì)
D.董事會對內(nèi)部審計活動的參與程度


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2.單項選擇題某注冊會計師想要申請某一財務(wù)咨詢企業(yè)的內(nèi)部審計部門的職位,那么該公司:()

A.可以接受其申請,因為該注冊會計師對會計領(lǐng)域十分精通
B.可以接受其申請,因為該注冊會計師對內(nèi)部審計活動有很強(qiáng)的興趣
C.不接受該申請,因為該注冊會計師缺乏相應(yīng)的內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)方面的知識
D.可以接受該申請,因為不必在乎注冊會計師是否缺乏內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)方面的知識

3.單項選擇題下列關(guān)于保險公司建議設(shè)立獨立的合規(guī)性審計職能的原因是:()

A.更好的完成公司董事會的期望。
B.加強(qiáng)對財務(wù)部門資金管理的控制。
C.更好的對發(fā)現(xiàn)的高風(fēng)險進(jìn)行管理。
D.保證管理層的獨立性。

4.單項選擇題下列行為中,有助于公司治理的改進(jìn)的是:()

A.通過組織道德文化培訓(xùn)而提高組織的道德標(biāo)準(zhǔn)和價值觀
B.首席審計執(zhí)行官承擔(dān)協(xié)調(diào)內(nèi)部審計師和管理層的職責(zé)
C.重視內(nèi)部控制而確保有效的組織業(yè)績管理和責(zé)任制
D.以上都是

5.單項選擇題下列職工工資單的控制活動中,屬于人力資源管理部門的職責(zé)的是:()

A.控制員工的加班時間
B.批準(zhǔn)工資發(fā)放的時間
C.批準(zhǔn)職工工資單主文件的增刪
D.發(fā)放給每個職工工資支票

最新試題

以下哪項陳述精確描述了混合審查()

題型:單項選擇題

由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計人員的補(bǔ)充,CAE在判斷外包審計服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

題型:單項選擇題

根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()

題型:單項選擇題

根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()

題型:單項選擇題

在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()

題型:單項選擇題

某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

題型:單項選擇題

某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務(wù)審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計師最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

以下哪項審計計劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險價值最少()

題型:單項選擇題

審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()

題型:單項選擇題

在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()

題型:單項選擇題