單項選擇題以下在預測公司呆賬金額時效果最差的是:()

A.信貸經理關于未來公司現(xiàn)金收賬的書面預測。
B.過去六個月的月銷售總額。
C.已經公布的經濟數(shù)據(jù)表明企業(yè)整體業(yè)務出現(xiàn)下滑。
D.過去六個月中,公司賬戶金額實際被核銷的金額。


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題首席執(zhí)行官在制定審計計劃時大多采用風險評估的方法,因為它提供了:()

A.一種系統(tǒng)化的評估程序并結合可能不利情形的專業(yè)判斷。
B.一份對組織有潛在不利影響事項的清單。
C.組織內對審計活動的清單。
D.某事件或行動對組織造成不利影響的可能性。

4.單項選擇題下列選項中,關于風險的說法不正確的是:()

A.企業(yè)一般的風險管理是貫穿于整個企業(yè)運營過程中的
B.風險是指對實現(xiàn)目標有影響的事件發(fā)生的可能性
C.在風險評估中,風險事件是指在沒有采取任何措施來改變風險的可能性或影響的情況下,一個主體面臨的風險
D.剩余風險是指管理層采取了有關降低風險的措施后企業(yè)仍然存在的風險

5.單項選擇題下列關于風險的性質的說法中,不正確的是:()

A.風險具有客觀性,不以企業(yè)意志為轉移,但企業(yè)可以采取風險管理辦法降低損失幅度和發(fā)生的概率,直至消除風險
B.風險具有普遍性,風險的種類隨著社會的發(fā)展也在逐漸增加,未來還會有新的風險不斷產生
C.風險具有損失性,風險的存在必然導致?lián)p失發(fā)生的可能性,因此企業(yè)才會積極尋求應對風險的方法
D.風險具有可變性,事務的變化必然會引起風險的變化,并可能使風險因素發(fā)生變化

最新試題

某內部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術知識,則該內部審計員可以()

題型:單項選擇題

在關于健康和安全政策的審計業(yè)務中,內部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內審師的替代措施不足。下面哪項是內部審計師最好的做法()

題型:單項選擇題

因為某種原因,內部審計師A接替了內部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內部審計師A應該采取的措施是()

題型:單項選擇題

以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當?shù)豂IA培訓活動上講課Ⅱ.參加內部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內部審計研究項目

題型:單項選擇題

在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內容的決定要求審計師做出的判斷最多()

題型:單項選擇題

在審計財務合約時,內部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應()

題型:單項選擇題

以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()

題型:單項選擇題

內部審計發(fā)現(xiàn)供應商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內部審計師向管理層提出兩者之間高度相關,但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應該()

題型:單項選擇題

為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應該重點關注的是()

題型:單項選擇題

作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

題型:單項選擇題