單項選擇題某組織采用與影響和可能性的數(shù)值的風險地圖對欺詐行為進行分類。倉庫被盜的分類是高可能性和低影響。根據(jù)這個分類,組織應(yīng)該采取的行動是:()

A.采用保險或備份計劃降低風險。
B.加強控制風險。
C.很少關(guān)注風險。
D.包含和控制風險。


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1.單項選擇題內(nèi)部審計計劃監(jiān)督合約的執(zhí)行結(jié)果,這個合約是關(guān)于實體安全的一系列建議。這些變化需要重新設(shè)計和重建的物理設(shè)施和電子安全系統(tǒng)的安裝。下列哪些信息不需要由內(nèi)部審計提前知道:()

A.哪些項目的書面文件發(fā)生了足夠的變化。
B.后續(xù)監(jiān)督調(diào)查的具體日期。
C.有效的管理對策的標準。
D.管理層期望以上建議被實施的日期。

2.單項選擇題下列情況中首席風險官的職能最有效的是:()

A.與首席審計執(zhí)行官一起管理風險。
B.與直線管理者(直接的下級管理人員)一起管理風險。
C.作為高級管理層的一員來管理風險。
D.作為全面風險管理團隊的一員來監(jiān)督風險。

3.單項選擇題以下最有可能被認為是舞弊征兆的是:()

A.管理層在惡意收購之后被解聘。
B.迅速更換財務(wù)主管。
C.經(jīng)營業(yè)務(wù)多元化發(fā)展。
D.稅務(wù)對納稅申報的核查。

4.單項選擇題以下不是清單檢查用于評估審計風險飽受爭議原因的是:()

A.審計人員無法做到對于清單上的條目都能夠準確理解并且進行精確推理。
B.該方法降低了數(shù)據(jù)采集的不確定性。
C.這一方法提供了關(guān)于所有因素都被考慮進去的錯覺。
D.不恰當?shù)陌凳厩鍐紊喜煌瑮l目的比重。

5.單項選擇題下列關(guān)于統(tǒng)計抽樣優(yōu)于判斷抽樣的合理原因的描述,正確的是:()

A.可以消除主觀判斷。
B.使得定量測量更可信。
C.可以完全消除抽樣風險。
D.節(jié)省抽樣所需的時間。

最新試題

在關(guān)于健康和安全政策的審計業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項是內(nèi)部審計師最好的做法()

題型:單項選擇題

某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

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由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

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某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動

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內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()

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根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負責實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()

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某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

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因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()

題型:單項選擇題

在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

題型:單項選擇題