單項選擇題

內(nèi)部審計部門在風險管理過程中的作用可以包括:()
Ⅰ、將風險管理過程的審計作為內(nèi)部審計計劃的一部分
Ⅱ、積極、持續(xù)地支持并參與風險管理過程,如參加監(jiān)督委員會、參與監(jiān)管活動并報告情況;
Ⅲ、管理和協(xié)調(diào)風險管理過程

A.只有Ⅰ是對的
B.只有Ⅱ是對的
C.只有Ⅱ和Ⅲ是對的
D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ都對


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1.單項選擇題關于基準比較法的最佳陳述是:()

A.將銷售額與同行業(yè)領先企業(yè)比較
B.主要是比較企業(yè)間的營業(yè)利潤差額
C.僅僅局限于生產(chǎn)過程
D.它是通過將某公司的業(yè)績與具有最佳業(yè)績的組織進行比較來完成的

2.單項選擇題以下哪項不屬于內(nèi)部審計范圍?()

A.評價使用資源的經(jīng)濟性和有效性
B.分析戰(zhàn)略管理程序,從質(zhì)和量兩方面評價管理決策程序的質(zhì)量,并向?qū)徲嬑瘑T會報告
C.審查保護財產(chǎn)的方式,必要時要核實這類財產(chǎn)的實存情況
D.審查經(jīng)營流程或項目,以確認其結(jié)果是否與所制定的任務和目標一致,以及是否按預定計劃執(zhí)行

3.單項選擇題分公司經(jīng)理把內(nèi)部審計部門看成是高級管理層的“看門狗”。對于內(nèi)部審計部門,要改變這種觀點使人更合作,下列哪種是最好的方法()。

A.更多地向?qū)徲嬁蛻袅私馄渌P切的問題。
B.增強技術技能。
C.增強對控制責任的關注。
D.增強審計的保密性將恐懼感最小化。

4.單項選擇題在對某銀行的審計中,內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)一名貸款官員批準了向某企業(yè)集團所屬的各獨立機構(gòu)發(fā)放的貸款,這違反了監(jiān)管政策。內(nèi)部審計師認為這一行為可能是蓄意的,因為貸款官員與控制該企業(yè)集團的一個主要負責人有密切關系,該內(nèi)部審計師應當()。

A.將利益沖突和違規(guī)行為告知管理層,并建議作進一步調(diào)査
B.將違規(guī)行為報告給法規(guī)部門,因為這構(gòu)成了銀行控制系統(tǒng)的重大缺陷
C.如果該貸款官員同意采取糾正措施,則可以不報告該違規(guī)行為
D.擴大審計范圍,確定貸款官員是否有舞弊行為,并在后續(xù)調(diào)查完成后將調(diào)査結(jié)果向管理層報告

最新試題

某位高級管理成員是所審核經(jīng)營領域的主管的上級之一,他要求查看有關審計發(fā)現(xiàn)的報告。向這位高級管理人員溝通審計發(fā)現(xiàn)的最恰當方式是()。

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