單項(xiàng)選擇題書(shū)面審計(jì)報(bào)告綜述一般是針對(duì)()。

A.部門(mén)的經(jīng)營(yíng)管理層
B.僅僅由其他審計(jì)人員查看
C.高層管理者和,或?qū)徲?jì)委員會(huì)
D.中層管理人員


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1.單項(xiàng)選擇題以下可對(duì)組織道德氣候進(jìn)行評(píng)估的是:()

A.董事的任職年數(shù)
B.就道德事項(xiàng)向全體董事提供培訓(xùn)的證據(jù)
C.董事會(huì)針對(duì)違反道德的行為處罰的態(tài)度
D.報(bào)告舞弊案件的頻率及展開(kāi)調(diào)查的結(jié)果

3.單項(xiàng)選擇題以下()應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)可能是其他技術(shù)的一個(gè)特殊變種。

A.風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)
B.風(fēng)險(xiǎn)保留
C.風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)
D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)支付活動(dòng)的審計(jì)表明:在應(yīng)付憑單賬項(xiàng)處理過(guò)程中存在許多重要錯(cuò)誤,導(dǎo)致了一些折扣損失、額外調(diào)整和貸項(xiàng)通知單。由于不得不對(duì)這些例外情況進(jìn)行分析,致使花在該部分的審計(jì)時(shí)間超過(guò)了預(yù)計(jì)。內(nèi)部審計(jì)師觀察了每個(gè)憑單辦事員的操作;對(duì)應(yīng)付賬款、采購(gòu)和驗(yàn)收三部門(mén)抽取了樣本并分析了交易記錄,得到了交易量、錯(cuò)誤糾正交易和損失折扣摘要方面的系統(tǒng)資料。到目前為止,在詳細(xì)測(cè)試、觀察和例外分析中發(fā)現(xiàn)的各種錯(cuò)誤原因在這三個(gè)部門(mén)的任何一個(gè)中都還未得到充分確認(rèn)。內(nèi)部審計(jì)師為查明原因,應(yīng)該采取的最適當(dāng)?shù)男袆?dòng)是:()

A.詢(xún)問(wèn)處理應(yīng)付賬款和涉及這些交易人員,獲取相應(yīng)建議。
B.擴(kuò)大樣本規(guī)模,但抽取樣本的屬性與已測(cè)試樣的屬性應(yīng)相同。
C.集中精力審計(jì)現(xiàn)金支付,以期通過(guò)這些測(cè)試發(fā)現(xiàn)所有相關(guān)的信息。
D.在給管理層的特別報(bào)告中描述和交易相關(guān)的問(wèn)題,對(duì)其發(fā)生的原因不做表述,也不下結(jié)論。

最新試題

以下哪項(xiàng)不是對(duì)中期報(bào)告的適當(dāng)說(shuō)法?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審計(jì)師針對(duì)銀行現(xiàn)有的貸款進(jìn)行了抽樣。在60筆貸款的樣本中,審計(jì)師發(fā)現(xiàn):4筆抵押不當(dāng)5筆不符合銀行政策4筆屬于關(guān)聯(lián)方企業(yè),卻被歸為獨(dú)立貸款單位在樣本中的60筆貸款中,共有10筆存在差錯(cuò)。其中好幾筆貸款存在多種差錯(cuò)。審計(jì)師可以從這些發(fā)現(xiàn)中得出()結(jié)論。Ⅰ.有足夠證據(jù)表明1個(gè)或1個(gè)以上的貸款專(zhuān)員存在舞弊行為。Ⅱ.這些可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表存在錯(cuò)誤。Ⅲ.存在必須報(bào)告的重大不合規(guī)的審計(jì)發(fā)現(xiàn)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某位高級(jí)管理成員是所審核經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域的主管的上級(jí)之一,他要求查看有關(guān)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的報(bào)告。向這位高級(jí)管理人員溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)的最恰當(dāng)方式是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

有些組織外包內(nèi)部審計(jì)職能。大型組織的管理層應(yīng)該認(rèn)識(shí)到外部審計(jì)師較之內(nèi)部審計(jì)師有優(yōu)勢(shì),這是由于:()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

所謂監(jiān)盤(pán),顧名思義,就是審計(jì)人員監(jiān)督被審計(jì)單位對(duì)相關(guān)資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)監(jiān)盤(pán)是觀察和檢查程序的結(jié)合運(yùn)用。

題型:判斷題

當(dāng)審計(jì)師評(píng)估公司的總體控制系統(tǒng)時(shí),以下()項(xiàng)是最有效率的信息來(lái)源。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)高估存貨從而增加了部門(mén)上報(bào)利潤(rùn)的計(jì)劃,他有大量的證據(jù)表明該部門(mén)經(jīng)理知道且批準(zhǔn)了此項(xiàng)高估存貨的計(jì)劃,也有一些證據(jù)表明該經(jīng)理可能負(fù)責(zé)此項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施。該內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該:()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審計(jì)報(bào)告中應(yīng)該包括審計(jì)建議,這是為了:()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

一家目錄公司出現(xiàn)了將產(chǎn)品錯(cuò)誤發(fā)給客戶(hù)的不斷增加的問(wèn)題事件。多數(shù)客戶(hù)訂單都來(lái)自電話訂購(gòu),接線生會(huì)立即將數(shù)據(jù)輸入訂單系統(tǒng)。下列()控制程序若是實(shí)施恰當(dāng),將能解決這一問(wèn)題。Ⅰ.讓計(jì)算機(jī)對(duì)每一位客戶(hù)訂單自動(dòng)安排序列號(hào)。Ⅱ.對(duì)每個(gè)產(chǎn)品號(hào)都實(shí)施自校驗(yàn)數(shù)位運(yùn)算法則,并要求生產(chǎn)號(hào)記錄(entries)。Ⅲ,要求產(chǎn)品號(hào)條目,讓計(jì)算機(jī)程序識(shí)別產(chǎn)品和價(jià)格,要求接線生同客戶(hù)口頭核實(shí)產(chǎn)品種類(lèi)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列抽樣結(jié)果中(樣本量-容忍誤差率-樣本誤差率)()的抽樣風(fēng)險(xiǎn)最小。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題