單項選擇題如果內(nèi)部控制非常薄弱,以下各項可能存在的濫用公司資產(chǎn)的舞弊中風險最高的領(lǐng)域是:()

A.高級經(jīng)理使用公司的旅行和招待資金進行很可能未經(jīng)批準的活動
B.向虛構(gòu)的供應(yīng)商購人物資
C.資助提供給了可能與總裁有關(guān)聯(lián)的機構(gòu)或者沒有用于該公司章程規(guī)定的目的
D.工資部門職員增加虛構(gòu)的員工


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1.單項選擇題某大城市的內(nèi)部審計師正在審查該市垃圾收集服務(wù)的單價合同。該合同的條款規(guī)定,根據(jù)每周清空的垃圾桶數(shù)量付款。鑒于很難核實實際清空的垃圾桶數(shù)量,該市如何才能以最高效的方法改善其對付款的控制?()

A.根據(jù)承包商在收集垃圾期間完成的路程來付款。
B.指定一名城市雇員來核實每天清空的垃圾桶數(shù)量。
C.要求承包商提供監(jiān)督審查,并報告每天清空的垃圾桶數(shù)量。
D.在付款總金額基礎(chǔ)上簽署合同。

2.單項選擇題公司為了擴大銷售量,允許購買方進行賒銷,這時產(chǎn)生的風險是:()

A.利率風險
B.匯率風險
C.信用風險
D.商品價格風險

4.單項選擇題如果內(nèi)部審計師對內(nèi)部控制的初步評價發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制可能不充分,下一步應(yīng)該:()

A.在提交最終審計報告之前擴大審計工作范圍
B.繪制內(nèi)部控制制度流程圖
C.如果發(fā)生損失則在最終審計報告中注明例外
D.實施理想的控制

5.單項選擇題審計師正在公司廠房對放射性物質(zhì)采購、分配和使用的控制系統(tǒng)進行審計測試。在該公司,放射性物質(zhì)的采購、分配和使用過程有良好的文件記錄,而且公司安全部門的員工對本*部門的程序也非常熟悉。由于該過程涉及采購和設(shè)備部門,審計師正在考慮對這兩個部門處理放射性物質(zhì)的程序也進行審查。在這種情況下,審計師應(yīng)該:()

A.相信安全部門詳細嚴格的相關(guān)程序,不應(yīng)該將審計時間用于審查其他部門,因為安全部門對放射安全負有主要責任。
B.根據(jù)需要,調(diào)整審計時間安排和預(yù)算,并與采購和設(shè)備部門的有關(guān)人員進行面談,確定是否存在對安全部門已有程序進行補充的額外控制。
C.測試已確定存在的安全部門的內(nèi)部控制措施;如果結(jié)果不理想,審計師應(yīng)考慮是否將審計范圍延伸至其他部門。
D.將有關(guān)采購,設(shè)備和其他部門的問題推延至可以對這些部門安排審計項目時再提出。

最新試題

某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()

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以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

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某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應(yīng)該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()

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在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

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作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務(wù)風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

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某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務(wù)審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計師最恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題