單項選擇題公司由于其生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)遭受黑客入侵而導(dǎo)致無法正常運轉(zhuǎn),此時公司面臨的風險屬于:()

A.產(chǎn)品風險
B.聲譽風險
C.流動性風險
D.操作風險


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題由內(nèi)部審計部門協(xié)調(diào)執(zhí)法檢查員工作對組織是有益的,因為內(nèi)部審計師能:()

A.影響執(zhí)法檢查員對法律的解釋,以便其與公司實務(wù)相一致。
B.建議執(zhí)法檢查員改變檢查范圍以便限制偏差。
C.幫助執(zhí)法檢察員進行現(xiàn)場工作,以減少其現(xiàn)場檢查時間。
D.通過審計底稿和報告向執(zhí)法檢查員提供足夠的符合性測試的證據(jù)。

2.單項選擇題某公司正在收購另一家公司,該公司的內(nèi)部審計師要確定被收購公司的現(xiàn)金狀況是否真實。能夠提供最具有說服力信息的業(yè)務(wù)技術(shù)是:()

A.核查公司的收購清單
B.與公司的出納員和現(xiàn)金主管面談
C.獲得外部銀行的確認函
D.通過分析性計算,比較現(xiàn)在與以前會計期間的銀行現(xiàn)金

3.單項選擇題采購代理商從供應(yīng)商那里收受了貴重的禮物,作為回報他將一筆大額的業(yè)務(wù)給了該供應(yīng)商。以下哪項組織政策最能有效地防止該類事件的發(fā)生?()

A.所有超出特定金額的采購都要經(jīng)有關(guān)人員的批準,該人員確定采購是否符合預(yù)算規(guī)定。
B.重要的大額采購應(yīng)定期從至少兩個不同的渠道采購,以便提供供應(yīng)上的保障。
C.應(yīng)對采購部門分權(quán),以便每位部門經(jīng)理或管理人員自行采購。
D.應(yīng)征求采購競標價,以最大限度地使采購價切實可行。

最新試題

在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

題型:單項選擇題

以下哪項陳述精確描述了混合審查()

題型:單項選擇題

根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負責實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()

題型:單項選擇題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

題型:單項選擇題

審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()

題型:單項選擇題

在關(guān)于健康和安全政策的審計業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項是內(nèi)部審計師最好的做法()

題型:單項選擇題

以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當?shù)豂IA培訓(xùn)活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目

題型:單項選擇題

某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應(yīng)該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()

題型:單項選擇題

要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當?shù)卣f明了審計人員應(yīng)具備的能力()

題型:單項選擇題