單項選擇題保險公司正收到各醫(yī)院通過計算機媒體直接發(fā)來的住院保險索賠,但醫(yī)院沒有向保險公司移交保險單。要在這種環(huán)境下發(fā)現(xiàn)虛假要求,以下哪項控制程序最為有效:()

A.應用整合測試法(ITF),以對數(shù)據(jù)處理透明的方式測試處理過程的準確性
B.編制監(jiān)控程序,根據(jù)科目類別特性辨別反常的索賠種類或索賠數(shù)目,供索賠處理部門調查
C.應用通用審計軟件,將索賠鑒定數(shù)與有效的保險客戶主要數(shù)目清單相對比
D.針對從某家醫(yī)院收到的所有索賠要求,建立批量控制,并處理這些索賠要求


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1.單項選擇題以下哪項是首席審計執(zhí)行官在制訂年度審計計劃時要考慮組織戰(zhàn)略計劃的理由?()

A.保證內部審計計劃支持總體企業(yè)目標。
B.保證內部審計計劃得到高級管理層的批準。
C.為改善戰(zhàn)略性計劃提供建議。
D.強調內部審計部門的重要性。

3.單項選擇題在對某有害材料研究中心的環(huán)境保護裝置進行審計時,內部審計師審查了設計師的警報裝置詳細說明書,檢查了購買該裝置的發(fā)票,并且會見了負責安裝的工廠安全員。實施這些程序主要是為保證:()

A.警報系統(tǒng)確實在運行。
B.特定的警報系統(tǒng)的設計充分。
C.購買并安裝了特定的警報系統(tǒng)。
D.警報系統(tǒng)符合法定要求。

4.單項選擇題測試內部控制的審計工作方案應該:()

A.被調整以適用于每種經(jīng)營活動審計。
B.通用于各種情況而不必考慮部門具體情況。
C.通用以便對于某一特定部門的所有場合都適用。
D.通過確保一項經(jīng)營活動的每個方面都經(jīng)過審查來減少昂貴的重復工作。

5.單項選擇題首席審計官安排內部審計師開展年終審計,評價薪酬記錄。內部審計師與薪酬福利部的領導取得了聯(lián)系,但被拒絕接觸必要的文件。為了避免這個問題:()

A.在內部審計章程中應該詳細說明與績效審計有關的記錄接觸
B.應要求內部審計師向組織的首席執(zhí)行官報告
C.追蹤長期的計劃過程,確保接觸到所有相關的記錄
D.應要求審計委員會批準所有的范圍限制

最新試題

在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內()

題型:單項選擇題

應該認識到營銷內部審計最重要的宣傳活動應貫穿于內部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()

題型:單項選擇題

某金融機構的內部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

題型:單項選擇題

內部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()

題型:單項選擇題

在審查企業(yè)流程過程中,內部審計師可以()

題型:單項選擇題

根據(jù)《國際內部審計專業(yè)實務框架》,以下哪項活動不能由內部審計師開展()

題型:單項選擇題

作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

題型:單項選擇題

以下哪項陳述精確描述了混合審查()

題型:單項選擇題

在對應用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

題型:單項選擇題

現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進入審計團隊執(zhí)行一項技術性很強的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內部審計工作人員,具備必須要的技術技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領域的技術專家,但并非內部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門

題型:單項選擇題