單項選擇題當審計師發(fā)現(xiàn)一項或以上的重大缺陷時,應當出具()的內部控制審計報告。

A、保留意見
B、待說明段的無保留
C、拒絕表示意見
D、否定意見


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題企業(yè)財務報告內部控制評價的目的是為了評價其()。

A、完整性
B、有效性
C、正確性
D、持續(xù)性

2.多項選擇題企業(yè)評價工作可以采用的工作方法,包括()。

A、個別訪談
B、調查問卷
C、專題討論
D、穿行測試
E、實地查驗

3.多項選擇題從性質上看,控制缺陷可以分為()。

A、重大缺陷
B、重要缺陷
C、人為缺陷
D、系統(tǒng)缺陷
E、一般缺陷

4.多項選擇題企業(yè)實施內部控制評價至少應當遵循的原則包括()。

A.全面性
B.系統(tǒng)性
C.重要性
D.客觀性

5.多項選擇題內部控制評估報告應當分別對()等要素進行設計。

A.內部環(huán)境
B.風險評估
C.控制活動
D.信息與溝通
E.內部監(jiān)督