單項選擇題在內(nèi)部控制審計中,注冊會計師完成審計工作后應(yīng)當從以下方面取得經(jīng)企業(yè)管理層簽署的書面聲明,其中不恰當?shù)氖牵ǎ?/strong>

A.公司董事會認可其對建立健全和有效實施財務(wù)報告內(nèi)部控制的責任
B.企業(yè)已對財務(wù)報告內(nèi)部控制的有效性作出自我評價,并說明評價時采用的標準以及得出的結(jié)論
C.企業(yè)已向注冊會計師披露識別出的內(nèi)部控制所有缺陷,并單獨披露其中的重大缺陷和重要缺陷
D.企業(yè)內(nèi)部控制運行的一貫性


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2.單項選擇題在以下企業(yè)內(nèi)部控制中,注冊會計師不應(yīng)認為構(gòu)成重大缺陷的是()。

A.注冊會計師發(fā)現(xiàn)董事、監(jiān)事和高級管理人員舞弊
B.企業(yè)更正已經(jīng)公布的財務(wù)報表
C.注冊會計師發(fā)現(xiàn)當期財務(wù)報表存在重大錯報,而內(nèi)部控制在運行過程中未能發(fā)現(xiàn)該錯報
D.企業(yè)審計委員會和內(nèi)部審計機構(gòu)對內(nèi)部控制的監(jiān)督有效

最新試題

計劃審計工作時,注冊會計師需要評估是否利用他人的工作以及利用的程度。以下對利用他人工作需要考慮的因素中,不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

關(guān)于財務(wù)報告內(nèi)部控制審計與財務(wù)報表審計,以下說法中,正確的有()。

題型:多項選擇題

在內(nèi)部控制審計中,關(guān)于與控制相關(guān)的風險的說法中,不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

在內(nèi)部控制審計中,注冊會計師在測試控制運行的有效性時,應(yīng)當綜合運用以下程序。其中不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

針對企業(yè)內(nèi)部控制審計中控制測試的涵蓋期間,以下說法恰當?shù)挠校ǎ?/p>

題型:多項選擇題

下列各項因素中,決定了控制缺陷的嚴重程度的有()。

題型:多項選擇題

下列情形中,需要注冊會計師在內(nèi)部控制審計報告中添加強調(diào)事項段的有()。

題型:多項選擇題

在計劃審計工作時,注冊會計師應(yīng)當評價下列事項對財務(wù)報告內(nèi)部控制的影響。以下事項中,不需要注冊會計師評價的是()。

題型:單項選擇題

以下屬于針對凌駕風險采用的控制的有()。

題型:多項選擇題

在內(nèi)部控制審計中,注冊會計師完成審計工作后應(yīng)當從以下方面取得經(jīng)企業(yè)管理層簽署的書面聲明,其中不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題