判斷題內(nèi)部審計機構(gòu)和內(nèi)部審計人員不得參與可能影響?yīng)毩?、客觀履行審計職責(zé)的工作。

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內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定和本*單位要求,對本*單位內(nèi)部管理的領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟責(zé)任情況進行審計。

題型:判斷題

單位應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)、本規(guī)定和內(nèi)部審計職業(yè)規(guī)范,結(jié)合本*單位實際情況,建立健全內(nèi)部審計制度,明確內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)體制、機構(gòu)設(shè)置、人員配備、經(jīng)費保障、審計結(jié)果運用和責(zé)任追究等。

題型:判斷題

《規(guī)定》所稱的國有企業(yè)是指國有和國有資本*站控股地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)在進行審計項目時,對可能()會計憑證、會計賬簿、會計報表以及與經(jīng)濟活動有關(guān)的資料,經(jīng)批準(zhǔn),有權(quán)予以暫時封存。  

題型:填空題

單位應(yīng)當(dāng)保障內(nèi)部審計機構(gòu)和內(nèi)部審計人員依法依規(guī)獨立履行職責(zé),任何單位和個人不得打擊報復(fù)。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)在進行審計項目時,對正在進行的嚴(yán)重違法違規(guī)、嚴(yán)重?fù)p失浪費行為及時向單位主要負(fù)責(zé)人報告,做出臨時制止決定。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)在進行審計項目時,對違法違規(guī)和造成損失浪費的被審計單位和人員,給予通報批評或者追究責(zé)任。

題型:判斷題

單位對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的重大違紀(jì)違法問題線索,應(yīng)當(dāng)按照管轄權(quán)限依法依規(guī)及時移送同級審計機關(guān)。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)和內(nèi)部審計人員不得參與可能影響?yīng)毩?、客觀履行審計職責(zé)的工作。

題型:判斷題

內(nèi)部審計的實施程序,應(yīng)當(dāng)依照內(nèi)部審計職業(yè)規(guī)范執(zhí)行。

題型:判斷題