多項選擇題保險機構審計責任人履行的職責,包括但不限于以下哪些條件:()。

A.指導編制保險機構年度內部審計計劃、內部審計預算和人力資源計劃
B.組織實施內部審計項目,確保內部審計質量
C.向審計委員會報告,與管理層溝通,報告內部審計工作進展情況
D.及時向審計委員會或管理層報告內部審計發(fā)現(xiàn)的重大問題和重大風險隱患
E.協(xié)調處理內部審計部門與其他機構和部門的關系


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1.多項選擇題被審計對象有下列哪些情形()之一的,保險機構應及時制止,嚴肅處理有關單位和人員,并追究相關人員管理責任和間接責任。

A.拒絕或者不配合內部審計工作
B.拒絕、拖延提供與內部審計事項有關的資料,或者提供資料不真實、不完整的
C.打擊報復或陷害審計人員,涉嫌犯罪的,依法移交司法機關
D.向審計人員反饋意見的

2.多項選擇題保險機構董事會審計委員會在內部審計工作中履行的職責,包括但不限于:()。

A.審核保險機構內部審計管理制度并向董事會提出建議
B.指導保險機構內部審計有效運作,審核保險機構年度內部審計計劃、內部審計預算和人力資源計劃,并向董事會提出建議,董事會審議通過后負責管理實施
C.審閱內部審計工作報告,評估內部審計工作的結果,督促重大問題的整改
D.評估審計責任人工作并向董事會提出意見,至少每季度一次聽取審計責任人關于審計工作進展情況的報告

3.多項選擇題審計人員有下列哪些情形()之一的,保險機構應進行處理。

A.先被審計對象詢問工作相關情況的
B.對于保險機構發(fā)生須追究責任的案件,根據(jù)中國保監(jiān)會有關規(guī)定,保險機構在追究直接責任人和間接責任人的責任之外,如存在內部審計人員因嚴重過失未能揭示相關風險的情況,應對相關人員予以追究責任,但有證據(jù)表明其已經履行了崗位職責的除外
C.按照規(guī)定進行審計,但因工作能力有限未查出全部問題的
D.對于濫用職權、徇私舞弊、隱瞞問題、玩忽職守、泄漏秘密的內部審計人員,保險機構應依照國家和保險機構有關規(guī)定進行處理;涉嫌犯罪的,依法移交司法機關

4.多項選擇題審計責任人應在任職前取得中國保監(jiān)會核準的任職資格,符合以下哪些條件:()。

A.大學本科以上學歷或者學士以上學位
B.從事審計、會計或財務工作3年以上或者金融工作5年以上,熟悉金融保險業(yè)務
C.從事審計、會計或財務工作5年以上或者金融工作8年以上,熟悉金融保險業(yè)務
D.具有在企事業(yè)單位或者國家機關擔任領導或者管理職務的任職經歷
E.中國保監(jiān)會關于高級管理人員任職資格的其他規(guī)定

5.多項選擇題保險機構內部審計的范圍應包括()。

A.有合作關系的保險機構
B.所屬保險機構及其直接或間接控制的境內保險分支機構
C.所屬保險機構及其直接或間接控制的境外保險分支機構
D.非保險子公司

最新試題

中國保監(jiān)會及其派出機構依法對保險機構內部審計工作情況實施哪幾類()指導、檢查和評價。

題型:多項選擇題

保險機構內部審計的范圍應包括所屬保險機構及其直接或間接控制的境內保險分支機構和非保險子公司,不包含境外分支機構。

題型:判斷題

保險機構內部審計的范圍應包括()。

題型:多項選擇題

被審計對象有下列哪些情形()之一的,保險機構應及時制止,嚴肅處理有關單位和人員,并追究相關人員管理責任和間接責任。

題型:多項選擇題

內部審計人員應具備大學()及以上學歷,掌握與保險機構內部審計相關的專業(yè)知識,熟悉金融保險相關法律法規(guī)及內部控制制度。

題型:單項選擇題

保險機構應在董事會下設立審計委員會。審計委員會成員由不少于3名不在管理層任職的董事組成。

題型:判斷題

內部審計()管理是指保險機構分級設置獨立的內部審計部門,總部對各級內部審計部門進行統(tǒng)一管理和計劃安排,各級內部審計部門分級承擔內部審計職責并上報審計結果。

題型:單項選擇題

保險機構應以制度形式明確董事會、審計委員會、審計責任人和內部審計部門及人員職責及權限,并統(tǒng)一制定各級內審機構和人員的管理制度,包括:崗位設置、崗位責任、任職條件、考核辦法、薪酬制度、輪崗制度、培訓制度等。

題型:判斷題

內部審計部門和內部審計人員應嚴格按照哪些()規(guī)范的審計流程和審計方法實施審計。

題型:多項選擇題

鼓勵內部審計人員在不承擔管理職責的前提下,充分發(fā)揮獨立、客觀、專業(yè)的優(yōu)勢,通過提供建議、培訓、增值服務等咨詢活動,改善保險機構的業(yè)務活動、內部控制和風險管理。

題型:判斷題