單項(xiàng)選擇題開(kāi)展績(jī)效審計(jì)可以選用多種方法,其中,對(duì)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算分析,并運(yùn)用抽樣技術(shù)對(duì)抽樣結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)的方法稱(chēng)為()

A.審計(jì)抽樣方法
B.比較分析法
C.數(shù)量分析法
D.成本效益(效果)分析法


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2.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)人員開(kāi)展績(jī)效審計(jì)時(shí),主要審 查和評(píng)價(jià)的是組織經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的()

A.經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性
B.適當(dāng)性、充分性和相關(guān)性
C.真實(shí)性、有效性和合法性
D.獨(dú)立性、客觀性和合理性

3.單項(xiàng)選擇題經(jīng)董事會(huì)或者最高管理層批準(zhǔn),內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告可以作為內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)外披露。對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告作出要求的文件是()

A.《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》
B.《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》
C.《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》
D.《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》

5.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部控制缺陷可能是設(shè)計(jì)缺陷,也可能是()

A.管理缺陷
B.技術(shù)缺陷
C.運(yùn)行缺陷
D.控制缺陷

最新試題

審計(jì)法規(guī)定對(duì)本級(jí)各部門(mén)(含直屬單位)和下級(jí)政府違反預(yù)算的行為或者其他違反國(guó)家規(guī)定的財(cái)政收支行為,審計(jì)機(jī)關(guān)、人民政府或者有關(guān)主管部門(mén)在法定職權(quán)范圍內(nèi),依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,區(qū)別情況采取哪些處理措施?

題型:?jiǎn)柎痤}

審計(jì)人員獲取的審計(jì)證據(jù),應(yīng)當(dāng)具有什么性質(zhì)?具體內(nèi)容是什么?

題型:?jiǎn)柎痤}

審計(jì)機(jī)關(guān)在依法查詢(xún)被調(diào)查、檢查單位的存款時(shí),要做到()。

題型:多項(xiàng)選擇題

遇有下列情形之一的,審計(jì)組應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整審計(jì)實(shí)施方案()。

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)組起草審計(jì)報(bào)告前,審計(jì)組組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)對(duì)審計(jì)工作底稿的下列事項(xiàng)進(jìn)行審核()。

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)決定中應(yīng)當(dāng)告知提請(qǐng)裁決或者依法申請(qǐng)行政復(fù)議或者提起行政訴訟的途徑,但是可以不告知期限。

題型:判斷題

社會(huì)保障審計(jì)的意義和作用有哪些?

題型:?jiǎn)柎痤}

重要管理事項(xiàng)記錄應(yīng)當(dāng)記載與審計(jì)項(xiàng)目相關(guān)并對(duì)審計(jì)結(jié)論有重要影響的下列管理事項(xiàng)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

社會(huì)保障審計(jì)概念和范圍是什么?

題型:?jiǎn)柎痤}

審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)人員開(kāi)展下列工作,不適用國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定()。

題型:多項(xiàng)選擇題