A.函證(確認)法(confirmation)
B.瀏覽法
C.重新計算法
D.分析性復核
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.只有Ⅰ正確
B.只有Ⅲ正確
C.只有Ⅰ和Ⅱ正確
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ都正確
A.董事會下屬的財務委員會復核和批準賒銷交易標準
B.不符合賒銷標準的客戶必須使用現(xiàn)金支付
C.銷售人員必須負責對潛在和持久客戶的財務狀況進行評估和監(jiān)控
D.所有的賒銷訂單必須由信用部門簽字確認賒銷許可
A.提高提前支付的折扣比例
B.寬松的信貸政策
C.凈支付周期從30天縮短為25天
D.現(xiàn)金銷售增長
A.評價內部財務報告的準確性
B.測試用于資產安全防護方面的控制
C.確定是否符合公司有關存貨水平的程序
D.評價業(yè)績,指出需要實施額外審計工作的地方
A.披露一般商業(yè)經(jīng)濟狀態(tài)低迷指數(shù)的公開刊物
B.過去六個月組織注銷的月壞賬金額
C.過去六個月組織的月銷售總額
D.信用經(jīng)理就預期未來現(xiàn)金回收所作的書面預測
最新試題
針對屬性測試中的樣本抽樣,審計師應當關注可信度、預期精度,以及以下哪一項()
與生產工人面談,明確業(yè)績評價標準以及評價部門經(jīng)營固有風險等資料收集活動屬于審計業(yè)務的哪個階段?()
以下哪項不是終止或撤出會議的目的? ()
以下哪項可用于樣本計劃階段的標準差估計?()
如果內部審計師正在與3個人面談,其中某個人涉嫌舞弊。以下哪項是最無效的方法()
內部審計收集的事實證據(jù)表明:副總裁可能違反商業(yè)道德。在這種情況下,首席審計執(zhí)行官應當()
統(tǒng)計抽樣和判斷抽樣的區(qū)別在于前者()
某審計師正考慮設計一個調查問卷,以便研究雇員對控制程序的態(tài)度。以下哪項在設計調查問卷時最不重要()
通過與資料錄入人員面談,內部審計師識別出該系統(tǒng)中存在重大缺陷。審計師應采取以下哪項措施:()
內部審計職能剛剛完成對應付賬款職能的審計。作為最終審計報告的一部分,該項審計的總結報告有可能單獨提供給以下哪類人員?()