A.對于運行缺陷,則應分析出現(xiàn)的原因,查清責任人
B.處理結(jié)果應以適當?shù)男问较蚪?jīng)理層報告
C.對于重大缺陷,應當有董事會予以最終認定
D.對于因內(nèi)部控制缺陷造成經(jīng)濟損失的,應當查明愿意幫你,追究相關(guān)部門和人員的責任
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A.公平、公正、公開
B.客觀、公正、公平
C.全面性、重要性、客觀性
D.制衡性、適應性、成本效益
A.合理保證服務
B.非保證服務
C.絕對保證服務
D.基本保證服務
A.個別訪問法
B.穿行測試法
C.比較分析法
D.實地查驗法
A.內(nèi)部控制評價應緊緊圍繞內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五要素進行
B.內(nèi)部控制的有效性是指企業(yè)建立與實施內(nèi)部控制對實現(xiàn)控制目標提供合理保證的程度
C.企業(yè)實施內(nèi)部控制評價,僅包括對內(nèi)部控制設計有效性的評價,不包括運行有效性的評價
D.董事會可以通過審計委員會來承擔對內(nèi)部控制評價的組織、領(lǐng)導、監(jiān)督職責
A.重大缺陷
B.重要缺陷
C.一般缺陷
D.嚴重缺陷
最新試題
財務報告內(nèi)部控制的總體要求()
什么是運營分析控制?運營分析的流程一般包括哪幾個階段?
什么是財務報告內(nèi)部控制?其價值主要體現(xiàn)在哪些方面?
內(nèi)部控制制度只能用來防控風險。
內(nèi)部控制的現(xiàn)實價值主要包括()
收集和傳遞公司內(nèi)部信息般應遵循的原則不包括()
內(nèi)部監(jiān)督的目的在于評價內(nèi)部控制有效性,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷并及時加以改進。
請簡要說明管理報告的業(yè)務流程。
系統(tǒng)變更的關(guān)鍵風險有()
什么是合同控制?主要措施有哪些?