單項(xiàng)選擇題下列審計證據(jù)中哪項(xiàng)不屬于外部證據(jù):()

A.應(yīng)收賬款的詢證回函
B.運(yùn)輸公司領(lǐng)取的提貨單
C.采購原材料獲取的采購發(fā)票
D.出納登記的現(xiàn)金日記賬


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1.單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計師為了證明應(yīng)付賬款的準(zhǔn)確性,選擇一定合理的供應(yīng)商樣本向其進(jìn)行函證,內(nèi)部審計師采用的是積極式函證,然而回函的數(shù)量不能證明審計目的,那么接下來內(nèi)部審計師可能采取的措施是:()

A.核對供應(yīng)商的地址正確無誤后,第二次發(fā)出函證
B.更改樣本數(shù)量,減少樣本數(shù)量
C.認(rèn)為沒有回函的供應(yīng)商默認(rèn)是正確的
D.改用消極式函證對沒有回函的供應(yīng)商進(jìn)行函證

2.單項(xiàng)選擇題下列行為中,不屬于首席審計執(zhí)行官的職責(zé)的是:()

A.向高級管理層和董事會報告內(nèi)部審計部門的計劃和資源需求。
B.協(xié)調(diào)內(nèi)部審計和外部審計服務(wù)提供者的工作,以減少重復(fù)工作。
C.對報告的重大錯報風(fēng)險的處理行動進(jìn)行跟蹤監(jiān)測。
D.組織風(fēng)險管理系統(tǒng)的建立、管理和評價。

3.單項(xiàng)選擇題下列屬于審計目標(biāo)的是:()

A.存貨監(jiān)盤
B.審計報告中的信息不完善
C.計算實(shí)際的原材料需求量
D.確定生產(chǎn)線上的原材料的合格率

4.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計部門為測試經(jīng)營活動內(nèi)部控制的審計方案應(yīng)該考慮的內(nèi)容是:()

A.審計方案應(yīng)該全面的審計每一個經(jīng)營活動,但是又不能重復(fù)工作而浪費(fèi)成本
B.審計方案應(yīng)該具有通用性質(zhì),以保證每個部門都是適用的
C.審計方案應(yīng)該具有通用性質(zhì),對于個別的特殊情況是可以忽略的
D.審計方案應(yīng)該進(jìn)行調(diào)整,保證在通用的基礎(chǔ)上適用于每種經(jīng)營活動審計

5.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中,屬于內(nèi)部審計師的咨詢功能而不是確認(rèn)功能的是:()

A.對組織的內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行評估
B.為評估組織的風(fēng)險管理而對證據(jù)進(jìn)行檢查
C.為組織提供改進(jìn)控制的過程的建議
D.以可靠的方式評估和報告風(fēng)險

最新試題

某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運(yùn)劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()

題型:單項(xiàng)選擇題

應(yīng)該認(rèn)識到營銷內(nèi)部審計最重要的宣傳活動應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應(yīng)在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項(xiàng)列示了宣傳手冊的特點(diǎn)()

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實(shí)務(wù)框架》,以下哪項(xiàng)活動不能由內(nèi)部審計師開展()

題型:單項(xiàng)選擇題

如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項(xiàng)做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

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以下哪項(xiàng)審計計劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險價值最少()

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現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進(jìn)入審計團(tuán)隊(duì)執(zhí)行一項(xiàng)技術(shù)性很強(qiáng)的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽(yù),但他任職于組織的另一個部門

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評估風(fēng)險因素相對重要性的最好的方法是()

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某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項(xiàng)行動是合適的()

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由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項(xiàng)措施()

題型:單項(xiàng)選擇題