單項選擇題在對銀行審計的過程中,內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)貸款官員批準向某企業(yè)集團所屬的各獨立機構(gòu)發(fā)放貸款,這違反了常規(guī)政策。該貸款官員表示這只是工作上的疏忽并保證不再發(fā)生類似情況。但內(nèi)部審計師相信這一行為可能是有意的,因為貸款官員與控制該企業(yè)集團的一個主要負責人有密切關系。內(nèi)部審計師應該:()

A.把存在的利益沖突與違規(guī)情況報告管理當局,并建議作進一步調(diào)查;
B.向管制機構(gòu)報告違規(guī)行為,因為這是銀行控制系統(tǒng)的重大失誤;
C.如果貸款官員同意采取糾正措施,就不報告該違規(guī)行為;
D.擴大審計程序,確定貸款官員是否有舞弊行為,在后續(xù)調(diào)查結(jié)束后將結(jié)果向管理層報告。


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1.單項選擇題以下哪種情況下內(nèi)部審計師可能缺乏客觀性?()

A.內(nèi)部審計師在一個與主要客戶連接的新的電子數(shù)據(jù)交換程序運行之前對其進行審查。
B.一名前任采購助理在調(diào)入內(nèi)部審計部四個月后對采購業(yè)務內(nèi)部控制實施審查。
C.內(nèi)部審計師建議在與一個服務機構(gòu)訂立的處理雇員工薪和福利事項的合同中規(guī)定控制標準和業(yè)績評價指標。
D.工薪會計職員幫助內(nèi)部審計師對小型摩托車存貨進行盤點。

2.單項選擇題以下哪些項目是內(nèi)部審計師協(xié)會《職業(yè)道德規(guī)范》所允許的?()

A.根據(jù)法庭傳喚,內(nèi)部審計師出庭披露可能對本機構(gòu)不利的機密的、與審計相關的信息。
B.內(nèi)部審計師運用與審計相關的信息決定購買雇主公司發(fā)行的股票。
C.內(nèi)部審計師接受某雇員的一份禮物,因為審計師在最近一份審計報告中稱贊過該雇員。
D.內(nèi)部審計師未向董事會的審計委員會報告有關非法行為的重大發(fā)現(xiàn),因為管理當局已經(jīng)表示要解決這些問題。

4.單項選擇題下列關于審計工作底稿的審查可能幫助內(nèi)部審計人員的職業(yè)發(fā)展的描述,最準確的是:()

A.證實已完成的工作不可以由另一個內(nèi)部審計師再執(zhí)行。
B.確保對已確認的審計程序的任何更改都是合理的并經(jīng)過授權(quán)的。
C.證明指定的審計人員正確執(zhí)行該業(yè)務的能力。
D.確保完成業(yè)務目標。

5.單項選擇題為了防止采購代理人偏向于一些特定供應商,可以采取的控制措施有可能是:()

A.監(jiān)督每名采購員的采購合同的數(shù)量。
B.要求每次由多人討論決定供應商。
C.規(guī)定采用單一供應商政策。
D.定期輪換采購員的任務。

最新試題

審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關。首席審計執(zhí)行官應該如何應對()

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以下哪項陳述精確描述了混合審查()

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作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

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在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()

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以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

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