單項選擇題《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務框架》的目標是:()

A.鼓勵內(nèi)部審計師的提高自己的專業(yè)技能。
B.強調(diào)內(nèi)部審計的獨立性。
C.鼓勵外部審計師更多地采用內(nèi)部審計師的工作成果。
D.為考評內(nèi)部審計活動確立基礎、建立依據(jù)。


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1.單項選擇題某公司的外部審計師已列出一張風險和問題的清單,并已經(jīng)向高層管理人員建議,內(nèi)部審計部門應重視這些風險和問題。高層管理人員已將該清單轉(zhuǎn)交首席審計執(zhí)行官,那么首席審計執(zhí)行官應該:()

A.在內(nèi)部審計計劃中體現(xiàn)外部審計師的要求。
B.將這些風險和問題向?qū)徲嬑瘑T會報告,供后者在未來條件許可時加以考慮。
C.考慮外部審計師提出的問題,并在可能的情況下,將這些問題收入內(nèi)部審計部門計劃內(nèi)的工作范圍。
D.不考慮外部審計師的要求,因為這些要求已超出內(nèi)部審計部門計劃內(nèi)的工作范圍。

3.單項選擇題內(nèi)審部門外的一個部門負責復核企業(yè)職責和流程,那么內(nèi)部審計師應該()。

A.縮小審計范圍。
B.運用其他部門的工作成果。
C.忽略其他部門的工作,獨立進行審計。
D.將工作交給其他部門執(zhí)行。

4.單項選擇題以下哪項不是首席審計執(zhí)行官的職責?()

A.將內(nèi)部審計部門的計劃和資源需求報告高級管理層和審計委員會,以便他們審查和批準。
B.與其他內(nèi)部或外部的審計和咨詢服務提供者進行協(xié)調(diào),確保適當?shù)母采w面,最大限度地減少重復工作。
C.監(jiān)督組織風險管理系統(tǒng)的建立,管理和評價。
D.對管理層是否針對報告的重大風險采取了適當?shù)男袆舆M行跟蹤檢查。

5.單項選擇題首席審計執(zhí)行官在選擇培訓內(nèi)部審計人員的指導策略時,應首先考慮()

A.職業(yè)道德和組織目標。
B.學習計劃和組織目標。
C.學員的專業(yè)能力。
D.組織的目標。

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在對應用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

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如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔的責任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

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某金融機構的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

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