A.準(zhǔn)備完全不同的問題
B.稍不同的方式和不同的順序提問
C.其余的職員以書面寫出他們的回答
D.5人一組采訪其余職員
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A.擁有在法庭上作為專家證人所必要的知識。
B.能用于證實計算機濫用的高級分析性技術(shù)。
C.能用于更全面地評估計算機使用及濫用的計算機系統(tǒng)知識。
D.能用于向高級管理層和董事會陳述審計發(fā)現(xiàn)的高水平的記錄和組織技能。
A.在法庭上能夠構(gòu)成可接受證據(jù)的知識
B.能用于更全面地評估計算機使用及濫用的計算機系統(tǒng)知識
C.有利于向高級管理層和董事會陳述審計發(fā)現(xiàn)的向水平的歸檔和組織技能
D.有利于證實計算機濫用的高級分析性技術(shù)
A.內(nèi)部審計師必須有公正、不偏不倚的態(tài)度,避免任何利益沖突。
B.首席審計執(zhí)行官必須至少三年向董事會確認(rèn)內(nèi)部審計部門在組織上的獨立性。
C.獨立性和客觀性面臨的各種威脅必須在審計師個人、具體業(yè)務(wù)、職能部門和整個組織等不同層面上得到解決。
D.利益沖突很可能使獨立性和客觀性在實質(zhì)上和形式上受到損害。
A.審計師溝通技能的培訓(xùn)程度。
B.中立的審計判斷。
C.審計工作底稿和審計報告的關(guān)系。
D.在給審計師分配任務(wù)時遵循的標(biāo)準(zhǔn)。
根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》的要求,下列屬于首席審計執(zhí)行官的職責(zé)的是:()
Ⅰ.與外部審計師協(xié)調(diào)審計工作。
Ⅱ.為年度報表的財務(wù)審計提供資料。
Ⅲ.與董事會溝通外部審計師關(guān)于績效評估的結(jié)果。
Ⅳ.與高級管理層溝通關(guān)于內(nèi)外部審計師協(xié)調(diào)工作的評估結(jié)果。
A.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。
B.Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ。
C.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ。
D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ。
最新試題
審計人員的能力是決定內(nèi)部審計部門效率的決定性因素。在內(nèi)部審計部門的人員配備決策中,首要考慮的因素是什么?()
當(dāng)審計師評估公司的總體控制系統(tǒng)時,以下()項是最有效率的信息來源。
一家目錄公司出現(xiàn)了將產(chǎn)品錯誤發(fā)給客戶的不斷增加的問題事件。多數(shù)客戶訂單都來自電話訂購,接線生會立即將數(shù)據(jù)輸入訂單系統(tǒng)。下列()控制程序若是實施恰當(dāng),將能解決這一問題。Ⅰ.讓計算機對每一位客戶訂單自動安排序列號。Ⅱ.對每個產(chǎn)品號都實施自校驗數(shù)位運算法則,并要求生產(chǎn)號記錄(entries)。Ⅲ,要求產(chǎn)品號條目,讓計算機程序識別產(chǎn)品和價格,要求接線生同客戶口頭核實產(chǎn)品種類。
保留工作底稿的首要目標(biāo)的表述是:()
審計報告中應(yīng)該包括審計建議,這是為了:()
監(jiān)盤是審計人員確定相關(guān)資產(chǎn)存在和狀況的一項重要的審計程序。
以下關(guān)于實務(wù)中審計意見的確定表述正確的是()
以下哪項不是對中期報告的適當(dāng)說法?()
以下哪一項抽樣計劃一旦發(fā)現(xiàn)第一個錯誤就不要求進行額外的抽樣?()
設(shè)定微型計算機軟件程序的密碼是為了防止()。