單項(xiàng)選擇題為公司利益的舞弊者和為自己的利益的舞弊者的相比,為公司利益而篡改財務(wù)報表的舞弊者不可能:()

A.所處的管理環(huán)境比較專制強(qiáng)勢
B.所處的環(huán)境舞弊行為被默認(rèn)為合理化
C.把公司的利益放在第一位
D.生活水平超出正常的收入水平


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1.單項(xiàng)選擇題某工廠因?yàn)樯a(chǎn)需要,存在大量的低值易耗的包裝物,為了方便工作,這些包裝物被放置在工人們可以接觸到的角落里,但是近來由于購買這些低值易耗品的支出不斷增加,內(nèi)部審計師提出了一個建議來改善對它們的控制,則最佳的建議是:()

A.將這些包裝物放入有人管理的倉庫,每日按照生產(chǎn)數(shù)量領(lǐng)取一定量的包裝物
B.內(nèi)部審計師通過實(shí)地觀察,發(fā)現(xiàn)不合理取得包裝物的工人
C.讓一人負(fù)責(zé)包裝物的領(lǐng)用和審批
D.因?yàn)槭堑椭狄缀钠?,所以不必關(guān)注其帶來的支出的增加

2.單項(xiàng)選擇題下列內(nèi)部控制類型中,屬于指導(dǎo)性控制的是:()

A.核對銀行對賬單
B.對于檢查中的錯誤出具例外報告
C.采用招標(biāo)方式選擇供應(yīng)商
D.要求內(nèi)部審計部門的所有員工都具有注冊內(nèi)部審計師的職責(zé)

3.單項(xiàng)選擇題下列控制類型中,不屬于輸出控制的是:()

A.對計算機(jī)處理記錄進(jìn)行審查
B.將輸入數(shù)據(jù)與主文件上的信息進(jìn)行匹配
C.定期對照輸出報告
D.通過正式的程序和文件指明輸出合法接收者

4.單項(xiàng)選擇題以下恰當(dāng)?shù)仃U述了內(nèi)部審計活動不參與系統(tǒng)開發(fā)程序原因的是:()

A.參與系統(tǒng)開發(fā)會影響審計獨(dú)立性,并且在系統(tǒng)運(yùn)行之后,內(nèi)部審計師不能對其進(jìn)行客觀的評價。
B.參與系統(tǒng)開發(fā)會影響審計師的客觀性。
C.參與系統(tǒng)開發(fā)會拖延這個項(xiàng)目的進(jìn)行。
D.參與系統(tǒng)開發(fā)會使內(nèi)部審計師成為應(yīng)用程序的部分設(shè)計者,一旦系統(tǒng)有問題,內(nèi)部審計師也會經(jīng)受責(zé)備

5.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)描述表明是最佳風(fēng)險評估技術(shù)?()

A.評估現(xiàn)有和未來事件的風(fēng)險水平,它們對實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的影響,以及潛在的原因。
B.對固有風(fēng)險和控制風(fēng)險進(jìn)行評估,并且對財務(wù)誤報的影響程度進(jìn)行評估。
C.根據(jù)未來事件發(fā)生的可能性和對實(shí)現(xiàn)組織長期目標(biāo)的影響來評估其風(fēng)險水平。
D.評估現(xiàn)有和未來事件的風(fēng)險水平,它們對完成組織使命的影響,以及消除已有或潛在風(fēng)險因素的可能性。

最新試題

由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計人員的補(bǔ)充,CAE在判斷外包審計服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項(xiàng)()

題型:單項(xiàng)選擇題

在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()

題型:單項(xiàng)選擇題

某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()

題型:單項(xiàng)選擇題

為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

題型:單項(xiàng)選擇題

為了提高運(yùn)營的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實(shí)行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

在對應(yīng)用程序身份驗(yàn)證的例行程序進(jìn)行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗(yàn)證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因?yàn)椋ǎ?/p>

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)陳述精確描述了混合審查()

題型:單項(xiàng)選擇題

在符合性測試過程中審計師需要做出多項(xiàng)決定,以下哪項(xiàng)內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()

題型:單項(xiàng)選擇題

某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()

題型:單項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

題型:單項(xiàng)選擇題