單項選擇題某內(nèi)部審計師對賒銷環(huán)節(jié)的批準(zhǔn)和監(jiān)督情況進行審計,在發(fā)現(xiàn)的下列行為中,屬于內(nèi)部控制缺陷的是:()

A.賒銷部門負(fù)責(zé)對賒銷客戶的信用等級進行審核
B.沒有滿足賒銷要求的客戶應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)支付現(xiàn)金
C.銷售部門的管理層負(fù)責(zé)確定客戶的信用等級
D.財務(wù)委員會根據(jù)經(jīng)營狀況定期調(diào)整賒銷客戶的標(biāo)準(zhǔn)


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1.單項選擇題下列關(guān)于內(nèi)部控制的說法中不正確的是:()

A.內(nèi)部控制能夠保證組織目標(biāo)的實現(xiàn)
B.內(nèi)部控制是為保證企業(yè)目標(biāo)而實施的程序和政策
C.決策中可能發(fā)生的判斷錯誤屬于內(nèi)部控制制度的固有局限性
D.內(nèi)部控制是實現(xiàn)控既定目標(biāo)的手段,而非結(jié)果

2.單項選擇題某律師事務(wù)所作為專業(yè)組織,制定了員工的行為規(guī)范,則制定該規(guī)范的最主要的目的是:()

A.減少因為工作失誤而導(dǎo)致的法律糾紛問題
B.保證每個員工都能達到一定的職業(yè)勝任能力
C.體現(xiàn)事務(wù)所對職業(yè)責(zé)任的要求和認(rèn)可
D.要求每位員工對組織有責(zé)任心

3.單項選擇題以下哪項措施能夠防止接收未訂購的貨物:()

A.在接收貨物之前,對貨物的采購訂單進行復(fù)核
B.在接受貨物之后,對貨物進行盤點并與采購訂單進行核對
C.每一份采購訂單必須通過相關(guān)人員的批準(zhǔn)
D.在儲存新收到的貨物之前確認(rèn)收獲報告和裝貨單一致

4.單項選擇題某加工企業(yè)最近經(jīng)常面臨銷售質(zhì)量不達標(biāo)而被退貨的問題,為了減少因為劣質(zhì)原材料導(dǎo)致的不合格商品的情況,可以采取的有效的控制措施是:()

A.更換供應(yīng)商,采購其他原材料來代替
B.對加工環(huán)節(jié)增加監(jiān)控設(shè)備,防止加工環(huán)節(jié)的漏洞
C.要求購進的原材料都具備主要的質(zhì)量指標(biāo)說明
D.在制造過程結(jié)束時確定因損壞而造成的損失數(shù)額

5.單項選擇題采用招標(biāo)的形式選擇供應(yīng)商,這是哪種控制的例子:()

A.監(jiān)督型控制
B.糾正型控制
C.預(yù)防型控制
D.檢查性控制

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由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

題型:單項選擇題

因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()

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某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

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現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進入審計團隊執(zhí)行一項技術(shù)性很強的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門

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在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()

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以下哪項審計計劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險價值最少()

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某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()

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內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()

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在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

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在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()

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