單項選擇題在評估內(nèi)部審計部門獨立性時,質(zhì)量審查小組要考慮許多因素。以下哪個因素在判斷一個內(nèi)部審計部門的獨立性時對于評估的影響最???()

A.在給審計師分配任務(wù)時使用的標(biāo)準(zhǔn)
B.對審計師溝通技能的培訓(xùn)程度
C.審計工作底稿和審計報告的關(guān)系
D.不偏不倚的審計判斷


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1.單項選擇題以下哪項控制措施能防止訂購數(shù)量超出組織的需求?()

A.在向采購部門提交采購申請書之前,由使用部門的一位主管審査所有采購申請書。
B.當(dāng)系統(tǒng)顯示庫存水平較低時由采購部門自動重新訂貨。
C.要求在接收一批新的貨物之前復(fù)核采購訂單的政策。
D.要求在儲存新收到的貨物之前確認(rèn)收貨報告和裝貨單保持一致的政策。

3.單項選擇題內(nèi)部審計師需定期評價控制措施及控制過程。以下描述中,內(nèi)部審計師最應(yīng)認(rèn)可的控制理念是:()

A.公司管理層定期地解雇未達到預(yù)期業(yè)績的員工
B.公司管理層采取措施增加實現(xiàn)既定目標(biāo)的可能性
C.控制就是會計師及內(nèi)部審計師設(shè)計的用以保證處理過程正確性的特定程序
D.控制程序應(yīng)當(dāng)自下而上設(shè)計以確保對各具體細節(jié)問題的注意

4.單項選擇題根據(jù)慣例,公司首席審計執(zhí)行官每季度要向公司董事會做工作報告。公司高級管理層要在每次董事會會議前審核首席審計執(zhí)行官在董事會上所作的報告,以便事先對有關(guān)問題進行討論。那么,首席審計執(zhí)行官應(yīng)該:()

A.按要求向高級管理層提供工作報告并討論所有可能需要采取行動的問題
B.不向高級管理層提供工作報告,因為這些報告僅屬于董事會的管轄范圍
C.在向董事會提供的工作報告中只提供與內(nèi)部審計部門的開支和財務(wù)預(yù)算有關(guān)的事項
D.向高級管理層提供僅與已完成審計報告相關(guān)的信息

最新試題

應(yīng)該認(rèn)識到營銷內(nèi)部審計最重要的宣傳活動應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應(yīng)在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

題型:單項選擇題

以下哪項陳述精確描述了混合審查()

題型:單項選擇題

某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務(wù)審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計師最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

評估風(fēng)險因素相對重要性的最好的方法是()

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在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()

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審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()

題型:單項選擇題

在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

題型:單項選擇題

某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動

題型:單項選擇題